Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Ianuarie 2025

Achizitie intracomunitara de bunuri, regim fiscal TVA, furnizor din stat tert neinregistrat TVA in VIES

valabil la 25 Ian 2023
Intrebare:
In aprilie 2022 s-a primit o factura de bunuri de la un partener din UK urmand ca la o data ulterioara sa se faca livrarea in Romania (import, conditie livrare DDP).
Inregistrarea facturii in contabilitate la momentul aprilie 2022 a fost 321=401 fara a fi evidentiata in D 300 pentru ca urma sa facem importul.
La momentul receptiei pe baza documentului de transport constatam faptul ca marfa a venit din Germania de la partenerul furnizorului nostru.
Ce tratament fiscal din punct de vedere al TVA trebuie sa aplicam pentru aceasta tranzactie?
Cum se raporteaza in D300 dar in D390?
Care este momentul declararii?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

Dec102024

Achizitia si revanzarea brazilor de Craciun

de Profeanu Laura valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: Societatea noastra doreste sa achizitioneze de la o persoana fizica, fara nicio forma de organizare, brazi in vederea revanzarii lor catre alte societati. Care sunt documentele care trebuie sa le folosim? Este suficient borderoul de achizitie pentru intrare in gestiune? Pentru iesirea din gestiune este suficienta factura? In opinia noastra, acesti brazi nu intra in sfera materialului lemnos, ...
Dec042024

Provizioane. Ajustari pentru depreciere

de Profeanu Laura valabil la 04 Dec 2024
Intrebare: Societatea are 2 clienti neincasati din 2023 in suma totala de 79.782 lei, cont 4111, tva inclus. Unul dintre clienti este in producera insolventei, iar compania este inscrisa ca creditor. De celalalt client se ocupa un BEJ in vederea executarii sumelor din cont, dar momentan nu exista disponibilitati. La final de an 2023 nu s-a constituit provizion si dorim sa constituim acum la decembrie ...
Nov262024

Utilizare bon fiscal pentru livrari cu plata la scadenta

de Gina Popescu valabil la 26 Nov 2024
Intrebare: Livrare cu amanuntul, materiale de constructii, cu plata la termen. Documente. Contract incheiat cu persoane fizice cu plata la 45 de zile care ulterior se poate incasa cu OP, CARD sau CASH. Intrebari: 1. Se poate emite din punct de vedere tehnic (functiuni case de marcat) bon fiscal la data livrarii bunurilor cu modalitate de plata ulterioara si care sunt inregistrarile contabile? 2. ...
Nov222024

Acordare cadouri de Craciun clientilor

de Gina Popescu valabil la 22 Nov 2024
Intrebare: De Craciun dorim sa trimitem/dam clientilor nostri pachete cadou. Unor clienti vom trimite pe curier pachetele, iar altora vom duce personal pachetele. Intern am intocmit o lista clara cu clientul si numele persoanei careia ii dam cadoul. Intrebarea este: Care sunt inregistrarile contabile pe care trebuie sa le facem?
Nov042024

Devansarea venitului raportat la efectuarea cheltuielilor aferente

de Alexandru Palaghia valabil la 04 Nov 2024
Intrebare: In trimestrul 4 se emite o factura pentru un proiect de publicitate, ce demareaza in aceeasi perioada si contine productie publicitara, contractare actori, comanda materiale publicitare de la furnizori etc. Factura aferenta proiectului se inregistreaza integral pe venituri si se colecteaza TVA-ul aferent. In cursul trimestrului 4 an curent, se primesc facturi de la furnizori pentru costuri ...
Oct152024

AIC piesa de schimb. Inregistrari contabile

de Irina Dumitrescu valabil la 15 Oct 2024
Intrebare: O societate platitore de TVA incasare, impozit pe venit, a achizitionat din UE o piesa pentru autoturismul firmei. In ce cont vom inregistra aceata piesa necesara autoturismului?