Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 21 Decembrie 2024

Achizitii intracomunitare de servicii procesare bunuri, regim fiscal TVA, raportare

Intrebare:
Firma A din Romania (cod valid de TVA) trimite spre prelucrare la firma B din Italia (cod valid de TVA) bunuri insotite de factura proforma si CMR, societatea din Italia efectueaza o manopera asupra bunului respectiv, (o serigrafie, o broderie etc) bunurile astfel prelucrate se intorc insotite de aviz si CMR de la firma B din Italia in Romania la firma A. Bunul astfel prelucrat reprezinta pentru firma A din Romania o materie prima pentru ca intra in componenta produsului finit. Mentionez ca prelucrarea nu reprezinta servicii in lohn. In acest caz ce se declara in declaratia intrastat?
 
Dar in declaratia recapitulativa 390?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5120

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea statistica: Intrastat

Sep102021

Corectie factura achizitie intracomunitara

de Olga Crevelescu valabil la 10 Sep 2021
TVA
Intrebare: In luna august am efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care am primit factura in aceeasi luna. Ulterior s-a constatat ca pretul unor bunuri a fost facturat gresit, drept pentru care s-a cerut emiterea unei facturi de corectie. In luna septembrie am primit factura de corectie care face referire la factura initiala, emisa in august. Valoarea factura initiala: 674.884 lei (august) ...
Iul192018

Avans pentru achizitie intracomunitara de bunuri. Nedeclararea avansului in declaratia Intrastat

de Constanta Popa valabil la 19 Iul 2018
TVA
Intrebare: O firma primeste, in baza unui contract, o factura de avans in valoare de 1.050.000,00 lei din UE pe care o si plateste, urmand ca in luna august sa primeasca marfurile respective. Avem obligatia transmiterii declaratiei intrastat privind acest avans? Cum procedam?
Apr162018

Achizitie materii prime. TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 16 Apr 2018
TVA
Intrebare: Societatea A din Romania achizitioneaza materie prima de la societatea B din Romania, parte din grupul international X. Facturile se emit de societatea B din Romania catre societatea A, cu TVA 19%. Livrarea bunurilor se face de la societatea C din Austria, parte din acelasi grup X. Se declara operatiunea dintre societatea C si societatea A in Intrastat? Pana acum, fluxul era: societatea C livra ...
Mar212018

Corectii declaratii

de Mariana Prejbeanu valabil la 21 Mar 2018
TVA
Intrebare: Societatea, in octombrie 2017, a incasat un avans de la primul cumparator, din UE pentru o aeronava. Intre timp, acest partener a cesionat dreptul de achizitie al aeronavei catre alt partener, cu care s-a incheiat tranzactia finala in ianuarie 2018. Initial am facturat intreaga tranzactie pe al doilea partener si pe CUI-ul lui am facut si declaratia Intrastat si 390. La cateva zile, ne-au rugat ...
Oct192015

Obligatii reprezentant fiscal

de Ela Dumitra valabil la 19 Oct 2015
TVA
Intrebare: Sunt reprezentant fiscal in Romania pentu o firma din Norvegia. Firma din Norvegia achizitioneaza marfa de la o alta firma din Norvegia XX. Marfa ajunge in UE se face vamuirea in Danemarca si este trimisa mai departe in Olanda. Eu, reprezentant fiscal in Romania pentru firma din Norvegia, o consider achizitie UE si o declar in declaratia 390? Dar in ITNTRASTAT o declar, tinand cont de faptul ca ...
Apr282015

Achizitie intracomunitara de bunuri. Data raportarii fiscale si informative

de Amelia Dumitras valabil la 28 Apr 2015
TVA
Intrebare: O societate comerciala are achizitii intracomunitare si are urmatoarea situatie: data invoiceului este 30.01.2015, iar data CMR-ului, a primirii marfii, este 03.02.2015. Cum se declara in declaratiile 300, 390 si intrastat? La ce luna se declara?