Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 2 Aprilie 2025

Activitati desfasurate in UE prin intermediul sediului fix

valabil la 18 Sep 2024
Intrebare:

Societatea noastra este inregistrata in scopuri de TVA in Austria si respectiv Italia.

Din ambele locatii, cu suportul logistic al unor prestatorii, facem livrari de produse finite, si respectiv marfuri catre clienti din UE.

Livrarile din Austria sunt livrari intracomunitare catre parteneri din UE, in timp ce livrarile din Italia sunt livrari catre parteneri din Italia.

Facturile emise de societatea noastra sunt emise pe codul de TVA din statul respectiv, societatea indeplinindu-si obligatiile declarative impuse de statul in care se desfasoara activitatea economica, operatiunile respective declarandu-se in deconturile de TVA depuse in Austria si Italia.

Avand in vedere cele de mai sus, va rog sa ne ajutati cu raspunsul la doua intrebari:

- Pentru operatiunile de mai sus, exista obligatii declarative in decontul 300 depus in Romania, si daca aceste obligatii exista, la ce rand se declara aceste operatiuni in decont?

- Ce cod de taxa vor avea aceste tranzactii in SAF-T (TaxCode)?

Multumim!

 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2013

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

Mar172025

Corectare sold 4424

de Gina Popescu valabil la 17 Mar 2025
TVA
Intrebare: Am preluat contabilitatea unei societati comerciale si am urmatoarea situatie: - TVA DECONT 300 DEC 2024 - Tva de rambursat = 15.564 lei - contabilitate 4424  8,858 lei - fisa platitor  9.233 lei In decontul lunii ianuarie 2025 am omis sa preiau sold TVA de rambursat din deconturile anterioare, nu am completat deloc... Cum pot remedia situatia? 1. Ce suma sa consider ...
Feb262025

Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)

de Profeanu Laura valabil la 26 Feb 2025
TVA
Intrebare: Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria. Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
Sep202024

Completare D300 export

de Gina Popescu valabil la 20 Sep 2024
TVA
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu opinie referitoare la modul de completare a decontului de TVA pentru operatiuni de export. Astfel, la ce rand din decont trebuie raportate livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru partenerii exUE? In general, exportul bunurilor se face sub conditia EXW. Cum se declara corect? La randul 3 sau la randul 14 in D300? Intrebarea vine in contextul E-TVA Decontul ...
Iul012024

Livrari intracomunitare si extracomunitare nedeclarate - Corectare decont TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 01 Iul 2024
TVA
Intrebare: Dupa depunerea Decontului 300 privind TVA am constatat ca nu am completat valoarea livrarilor externe (nici pe cele intracomunitare, nici pe cele extracomunitare). Va rog sa ma indrumati cum as putea sa corectez acest lucru. Pentru livrarile intracomunitare voi trimite Declaratia 390 rectificativa in care voi adauga si valoarea acestor livrari in UE. Dar in decontul 300 cum as putea face corectia ...
Iun142024

Regim fiscal TVA pentru achizitie licenta facturata de prestator din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 14 Iun 2024
TVA
Intrebare: S-a achizitionat online o licenta pentru care am primit o factura cu furnizor din Hong Kong cu cod EU272029950. Factura este emisa cu TVA 19%. Care este modalitatea de declarare a acestei facturi in D300 si in D394? Multumesc.
Nov302023

Regim fiscal TVA pentru servicii legate direct de bunuri imobile situate pe teritoriul unui stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 30 Nov 2023
TVA
Intrebare: Pentru bunurile vandute in afara UE societatea (din Romania) asigura montajul si punerea in functiune (incluse in pretul de vanzare). Aceste lucrari sunt realizate la sediul beneficiarului (in afara UE) de catre prestatori din afara UE contractati de vanzator (societatea din Romania). Intrucat serviciul nu este realizat in Romania, cum va evidentia societatea din Romania facturile primite pentru ...