Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 4 Aprilie 2025

Ajustarea bazei TVA si exigibilitatea taxei

Intrebare:

Societate comerciala, cu domeniu agricultura, face contract TRADE IN pentru un utilaj, in data de 27.11.2024, in 29.11.2024 se face act aditional de anulare a contractului TRADE IN, intru cat nu se mai poate realiza tranzactia. Scopul era sa dea utilajul defect, si sa ia unul nou. In data de 29.11.2024 se intocmise si se transmisese deja in SPV factura privind utilajul, iar in 02.12.2024 s-a intocmit si transmis factura de stornare a facturii din 29.11.2024. Tinand cont ca tranzactia efectiv, nu a avut loc, si ca s-a generat aceasta situatie, datorita unei nesincronizari in comunicare, am mers pe principiul ca factura de stornare a fost emisa pana pe 15 ale lunii urmatoare celei in care a intervenit factorul generator, si se poate inregistra ajustarea TVA din factura de storno, in luna noiembrie 2024. Este corecta aceasta abordare?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 0111

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Ajustarea deducerii TVA

Mar282025

Ajustarea pozitiva a TVA

de Alexandru Palaghia valabil la 28 Mar 2025
TVA
Intrebare: In luna martie 2023 o societate neplatitoare de tva a achizitionat un autoturism in leasing pentru 24 luni. Durata normala de utilizare este de 4 ani. In luna decembrie 2024 s-au platit in avans ultimele 2 rate, astfel ca in luna decembrie 2024 proprietatea autoturismului a fost transferata catre societate. Societatea a depasit in luna decembrie 2024 plafonul normal de scutire, astfel ca ...
Mar202025

Regimul TVA al achizitiilor efectuate atat pentru activitate taxabila, cat si pentru activitate scutita

de Alexandru Palaghia valabil la 20 Mar 2025
TVA
Intrebare: O societate comerciala platitoare de tva si de impozit microintreprindere care are obiect de activitate CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte, va realiza si activitate cod CAEN 8730 - un camin de batrani. Conform art 292 alin 1 aceasta activitate este scutita de tva, deci vom emite facturi/bonuri fiscale fara tva. Societatea realizeaza achizitii cu tva pentru ambele coduri ...
Mar112025

Ajustare TVA. Cheltuieli deductibile

de Portal Codul Fiscal valabil la 11 Mar 2025
TVA
Intrebare: Am scos din evidenta un client neincasat din 2012 de 9000 lei care este radiat. Se poate face ajustare tva in favoarea societatii in  2025? Cheltuiala este nedeductibila la calculul impozitului pe profit?
Mar102025

Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de marfuri

de Profeanu Laura valabil la 10 Mar 2025
TVA
Intrebare: In cazul in care la inventarul de sfarsit de an se constata bunuri lipsa, acestea fiind deseuri care au fost achizitionate cu taxarea inversa, se ajusteaza TVA-ul dedus tinand cont ca am avut 4426 = 4427? Se face aceeasi nota cu minus pentru TVA-ul rezultat din scoaterea din gestiune a acestor deseuri? Ele au reprezentat marfa pentru societate, sunt in contul 371. Va multumesc.  
Mar072025

Regimul fiscal-contabil al ajustarilor de TVA

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Mar 2025
TVA
Intrebare: Va rog frumos sa ma ajutati cu speta prezentata mai jos: La data de 31.12.2024, s-a facut inventarierea stocului. A rezultat minus de inventar pentru produsele finite. Va rog frumos sa-mi spuneti care sunt monografiile contabile, care sunt ajustarile care se fac pentru tva monografia contabila. Multumesc!
Feb242025

Notificare privind optiunea de taxare

de Profeanu Laura valabil la 24 Feb 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra a vandut terenuri si constructii in regim de "taxare inversa" altori societati platitori de TVA. Intrebare: 1.Trebuie sa ajustez TVA-ul dedus la cumparare sau la modernizari? 2.Trebuie notificat ANAF despre faptul ca vindem ceva cu "taxare inversa"? Daca da, va rog sa ne ajutati cu un model de notificare si temeiul legal unde este prevazut aceasta ...