Avans pentru import de bunuri facturat de un partener din UE
valabil la 27 Mai 2014
Intrebare: Furnizor X al societatii este din Belgia, dar marfa vine din Israel (plata TVA in vama). Se plateste avans in ianuarie si februarie la furnizorul X. Se declara avansul in D390?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Avansuri
Dec192024
Suma incasata suplimentar
de
Anastasia Bogaciuc
valabil la 19 Dec 2024
Intrebare:
Firma cu TVA la incasare la data de 31.10.2024 a clientul X are sold de 1000 lei. In data de 20.11.2024 incaseaza de la clientul X suma de 1.200 lei. Pana la data depunerii decontului de tva pe luna 11 nu se rezolva problema cu suma incasata mai mult. Care sunt inregistrarile contabile, ce se declara in D300 (tva incasare)?
Oct112024
Declarare facturi pentru incasari de avansuri pentru livrari intracomunitare de bunuri sau prestari de servicii
de
Profeanu Laura
valabil la 11 Oct 2024
Intrebare:
Lunar emitem facturi de avansuri de bunuri sau avansuri de servicii pe care urmeaza sa le livram/efectuam, catre clienti intracomunitari. In ce declaratii avem obligatia sa le raportam?
Oct102024
Tratamentul fiscal al avansurilor incasate de agentiile de turism
de
Alexandru Palaghia
valabil la 10 Oct 2024
Intrebare:
Agentie turism - declarare avansuri.
Suntem agentie de turism si aplicam din punct de vedere fiscal art. 311 din Codul fiscal - regimul marjei.
In luna august 2024 se incaseaza de la o persoana fizica/persoana juridica un avans care se factureaza fara TVA.
4111=419 1200 lei
5311/5121=4111 1200 lei
In luna septembrie se primesc facturile de la furnizori si se emite factura finala
...
Aug182024
Declarare si plata TVA factura de avans achizitie intracomunitara de catre un neplatitor de TVA
de
Gina Popescu
valabil la 18 Aug 2024
Intrebare:
Un ONG a achitat doua avansuri pentru achizitia unei autoutilitare medicale dotate cu echipament medical de la o societate platitoare de TVA din UE.
Obligatia platii TVA este pe baza declaratiei speciale de TVA 301, pana la data de 25 ale lunii urmatoare efectuarii achizitiei intracomunitare, nu la plata avansurilor?
Apr162024
Cursul valutar utilizat la regularizarea avansurilor
de
Alexandru Palaghia
valabil la 16 Apr 2024
Intrebare: In data de 03.03.2024 o persoana juridica romana, inregistrata in scopuri de TVA, primeste o factura de avans (pentru un utilaj) in suma de 35.000 euro din Germania. In data de 02.04.2024 primeste factura de stornare a avansului si pe acelasi document se factureaza si utilajul, valoare totala a facturii fiind 0 euro. Va rog sa imi spuneti: 1. La ce curs se inregistreaza factura din 03.04.2024? ...
Feb152024
Cota TVA la incasare avans diferita de cota TVA la livrare, obligatia regularizarii cotei la livrare
de
Amelia Dumitras
valabil la 15 Feb 2024
Intrebare: Pentru facturarea unei sume ca avans de plata intr-un contract de vanzare-cumparare de produse care au TVA 9%, se factureaza avansul cu TVA 9% cum vor avea produsele livrate sau cu TVA 19%?