Cazare Moldova. Tratament contabil si fiscal TVA
valabil la 26 Sep 2023
Intrebare: Am primit o factura de cazare de la un hotel intr-o tara NON UE (Republica Moldova), aceasta este emisa cu tva. Ce tratament fiscal se aplica? Se deduce tva-ul? Si la ce rand se va trece in declaratia 300?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Facturare
Dec232024
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila
de
Profeanu Laura
valabil la 23 Dec 2024
Intrebare:
Societate X din Romania factureaza la societatea Y din Bulgaria servicii. Serviciile prestate sunt efectuate in colaborare de 3 societati: una romaneasca, una bulgareasca si una greceasca, toate fiind platitoare de TVA.
Fima colaboratoare din Bulgaria ne-a facturat servicii cu tva deoarece ei considera ca serviciile se livreaza (presteaza) in Bulgaria (call center).
Care e tratamentul ...
Dec192024
E-factura. Factura simplificata
de
Alexandru Palaghia
valabil la 19 Dec 2024
Intrebare:
In data de 01.01.2025 emit:
1. BF pe care inscriu CUI pe AMEF => NU transmit in RO e-Factura, deoarece il transmite AMEF conectat la ANAF;
2. FS emisa de BOLT in numele PJ catre PF =>
a) DA transmit in RO e-factura;
b) NU transmit in RO e-factura (deoarece intra la exceptie pentru ca este factura simplificata (FS) emisa catre persoana fizica (PF).
Care este raspunsul corect la ...
Dec222024
Faptul generator si exigibilitatea TVA pentru servicii prestate, conditii si cerinte fiscale TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Dec 2024
Intrebare:
In perioada 01.10 - 31.12.2024 compania A, persoana juridica romana platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA, presteaza servicii de consultanta catre o alta companie B, persoana juridica romana platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA.
Conform contractului de consultanta semnat intre A si B, serviciile de consultanta se deconteaza lunar, dar ...
Dec182024
Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
de
Profeanu Laura
valabil la 18 Dec 2024
Intrebare:
Pentru o intreprindere individuala utilizam SAGA pentru a transmite facturile emise catre peroane fizice si incasate cu BF. Desi am luat la tiparire bifa sa nu mai preia CNP pe factura in SPV transmite tot cu CNP.
Va rog sa imi spuneti, cu aceste persoane fizice trebuie sa am obligatoriu GDPR semnat odata ce am transmis cu CNP facturile, nu?
Dec182024
Regim fiscal TVA pentru cesiune de creanta si comision de recuperare
de
Amelia Dumitras
valabil la 18 Dec 2024
Intrebare:
Firma A (debitor cedat) are o datorie catre firma B (cedent) in valoare de 800 lei. Datoria este evidentiata in contul 411.8 (valoarea include baza tva).
Firma B(cedent) calculeaza dobanzi penalizatoare firmei A (debitor cedat) 200 lei. Pentru suma de 200 lei B (cedent) are obligatia sa emita factura catre A (debitor cedat), daca DA este purtatoare de tva?
Creanta de 1000 lei (800, 200) ...
Dec162024
Cota TVA bautura vegetala ovaz
de
Alexandru Palaghia
valabil la 16 Dec 2024
Intrebare:
Vand bautura vegetala din ovaz, fara zahar. As vrea sa stiu cu ce cota de TVA sa facturez.