Cesiune parti sociale la valoarea nominala
Raspuns oferit deAlexandru Palaghia
Expert contabil
valabil la 04 Iun 2024
Intrebare: In anul 2020 o firma cu 3 asociati si un capital social de 3.250.000 lei ce detin urmatoarele parti sociale: - Asociat 1 => 243.750 parti sociale * 10 lei => 2.437.500; - Asociat 2 => 80.060 parti sociale * 10 lei => 808.060; - Asociat 3 => 444 parti sociale * 10 lei => 4.440 Impreuna, hotarasc sa coopteze un nou asociat si cesioneaza fiecare parti sociale la valoarea nominala (fara majorare de capital social). Asociatul 1 cedeaza parti sociale catre ceilalti 3 asociati si capitalul se reimparte astfel: - Asociat 1 => 65.000 parti sociale * 10 lei => 650.000 - Asociat 2 => 178.750 parti sociale * 10 lei => 1.787.500 - Asociat 4 => 65.000 parti sociale * 10 lei => 650.000 (asocitul nou) - Asociat 3 => 16.250 parti sociale * 10 lei => 162.500 1.Toti asociatii trebuiau sa depuna declaratia unica? 2. Se considera ca au "castigat" asociatii 2, 3 si 4 pentru ca au primit mai multe parti sociale sau asociatul 1 care a cedat mai multe parti sociale? 3. Pe langa hotararea AGA si inregistrarea in Reg. Comertului mai sunt necesare si alte documente incheiate la notar sau la un avocat, cu data certa? 4. Chiar daca cesiune insemna transmitere transfer (fara bani), poate ANAF reconsidera tranzactiile ca fiind cu o valoare mai mare decat 10 lei / parte sociala?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale
Oct262024
Repartizare si plata neuniforma dividende, retinere si plata impozit
de
Elena Ionescu
valabil la 26 Oct 2024
Intrebare:
Suntem un SRL cu 2 asociati. Dividendele aferente an 2023 s-au repartizat in AGA din 08.02.2024.
Unui asociat i s-au platit in septembrie 2024 suma A pentru dividende cuvenite an 2022 si suma B pentru dividende cuvenite an 2023.
Este corect sa declaram in D100 si sa platim impozit in 25.10.2024, doar pentru suma B platita aferenta an 2023?
Mentionez ca celuilalt asociat i se platesc inca ...
Mar212024
Export bunuri fara dovada transportului
de
Vera Constantin
valabil la 21 Mar 2024
Intrebare: O societate platitoare de tva vinde bunurile fabricate catre un client NON UE. Clientul doreste sa faca transportul in regim propriu. Societatea vanzatoarea are nevoie de documente care sa arate ca, clientul si-a facut transportul in regim propriu de la poarta fabricii? Ce se intampla in situatia in care, clientul NON UE transporta bunurile cumparate de la societate din Romania direct catre ...
Mar182024
Sucursala romaneasca apartinand unei societati din alt stat UE. Exercitiul financiar-contabil diferit de anul calendaristic
de
Otilia Roman
valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: O societate din alt stat UE a infiintat o sucursala in Romania in septembrie 2023. In primele 30 de zile sucursala a depus formularul S1055 prin care si-a modificat anul fiscal, astfel: 01.12.N-30.11.N. Ce obligatii declarative are pentru perioada septembrie-noiembrie 2023? Depune D100 sau D101 sau ambele? Cum declara impozitul pe profit incepand cu 01.12.2024 (d100 si d101)? Trimestrele pentru ...
Iul302023
Dividende repartizate in cursul exercitiului financiar. Tratament contabil si fiscal
de
Profeanu Laura
valabil la 30 Iul 2023
Intrebare: Suntem un SRL, un asociat, COD CAEN 0111, cifra de afaceri de peste 1.000.000 euro, raportare lunara, plata impozit pe profit anul pentru sectorul agricol. In urma discutiilor privind modificarea Codului Fiscal, majorare cota impozit dividende de la 8% (de la 01.01.2023) la 10% probabil din 01.09.2023, as dori sa aflu pasii privind distribuirea interimara de dividende. Note contabile la ce data ...
Mai092023
Rascumparare actiuni. Impozitare si declarare de catre cedent a castigului
de
Otilia Roman
valabil la 09 Mai 2023
Intrebare: Societatea demareaza o actiune de rascumpare a unui pachet de actiuni proprii de la actionari. Cine are obligatia declararii si platii impozitului pe castigul rezultat din aceasta tranzactie conform contractului de cesiune de actiuni (este un impozit cu retinere la sursa sau venitul obtinut din alte surse se declara de catre cedent prin declaratia unica) si care este cota de impozit?
Mar012023
Achizitii intracomunitare efectuate de o persoana fizica platitoare de tva. Declaratia 212
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 01 Mar 2023
Intrebare: In cazul achizitiilor intracomunitare pentru care s-au depus declaratiile aferente si s-a platit TVA-ul, cum se procedeaza cu declaratia 212? Acestea se mai declara impreuna cu veniturile si cheltuielile aferente activitatii curente (cea prestata in tara)? Multumesc.