Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 22 Februarie 2025

Tratamentul declarativ al AIC de bunuri scutite

Intrebare: Un partener din Ro cu cod VAT valid, achizitioneaza din UE, de la un partener cu cod VAT valid, produse scutite de tva conform art. 294 alin 5 lit. b din Codul fiscal. Pe ce rand trebuie raportata aceasta achizitie in D300? La R5 si 5.1 sau la R30? Daca se raporteaza pe R30, suma din D390 nu va mai fi egala cu suma de pe randul 5 al decontului si atunci nu este o problema? Astept opinia dumneavoastra. Multumesc!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

Feb222025

Scutire pentru import si achizitie intracomunitara lentile cu dioptrii, mod de raportare

de Amelia Dumitras valabil la 22 Feb 2025
TVA
Intrebare: In urma raspunsului primit as vrea sa-mi precizati daca, in aceasta situatie, societatea are achizitii intracomunitare scutite de tva si achizitii intracomunitare cu taxare inversa, la ce rand din D300 se raporteaza achizitille intracomunitare scutite de tva? Daca se face raportare la randul 5 din D300, atunci baza declarata ar corespunde cu suma declarata in D390 dar nu ar reprezenta baza ...
Feb142025

PFA. Aplicarea schemei speciale de TVA pentru intreprinderi mici

de Elena Garofil valabil la 14 Feb 2025
TVA
Intrebare: O PFA neplatitoare de TVA in Romania, dar cu cod TVA intracomunitar valabil care face achizitii si livrari intracomunitare, este eligibila in vederea aplicarii incepand cu 1 ianuarie 2025 a regimului special de TVA (schema IMM-urilor)? Daca nu, ne puteti oferi va rog un temei legal privind exceptarea PFA din aplicarea schemei? Multumesc!  
Ian312025

Factura achizitie partener UE prin platforma electronica

de Alexandru Palaghia valabil la 31 Ian 2025
TVA
Intrebare: Un SRL din Romania, platitor de TVA si de impozit pe profit, achizitioneaza bunuri de pe platforma Emag. Primeste factura emisa de un furnizor din Franta care are inscris pe factura un Cod de TVA FR09949977938 (vedeti fisier atasat). Furnizorul se pare ca are produse listate pe Emag in regim Marketplace. Factura este emisa cu TVA 20pp (cota din Franta) Problema este urmatoarea: Codul de ...
Ian302025

Achizitii intracomunitare de pe Amazon

de Profeanu Laura valabil la 30 Ian 2025
TVA
Intrebare: Societatea a achizitionat un scanner si o tableta prin platforma Amazon. Factura a fost emisa cu TVA 0 si are un cod de TVA de Italia valid in VIES. Se poate trata ca o achizitie intracomunitara si se depune declaratia D390?
Feb012025

Aspecte dropshipping

de Gina Popescu valabil la 01 Feb 2025
TVA
Intrebare: Firma X SRL este o firma neplatitoare de TVA (cu cod special de TVA), platitoare de impozit pe profit si intentioneaza sa desfasoare activitate de comert cu amanuntul prin internet (magazin online/dropshipping). Achizitioneaza marfa din China (de la furnizorul CJdropshipping) prin intermediul platformei Shopify (site creat pe aceasta platforma), si vinde persoanelor juridice si fizice din ...
Ian292025

Facturare eronata achizitie intracomunitara

de Gina Popescu valabil la 29 Ian 2025
TVA
Intrebare: Multumesc frumos pentru raspunsul rapid. Am nevoie de o clarificare. ONG are cod special de TVA, dar factura nu a fost emis pe codul special, ci pe CUI normal. D301 si D390 nu se depune pe codul special de TVA? In cazul in care am primit factura pe un CUI, pot depune D301 si D390 pe alt cod? Multumesc!