Cod de TVA conform art. 153^1
valabil la 27 Nov 2015
Intrebare: Societatea a fost declarata initial ca neplatitoare de TVA, dar a obtinut un cod special de TVA pentru achizitii/livrari intracomunitare. Pe ce cod va depune declaratia 390? O va depune lunar sau trimestrial? Formularul 150 trebuie depus la ANAF pentru ambele coduri, respectiv codul de inregistrare unic si codul special de TVA?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394
19Mar2025
Regim TVA servicii de proiectare bun imobil,beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2025
Intrebare:
Societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania va factura servicii de proiectare catre o companie non-UE.
Ce implicatii are din punctul de vedere al TVA? Cum va emite societatea din Romania factura catre clientul non-EU si ce declaratii se depun?
Multumesc!
14Feb2025
Declarare marfa aflata in curs de aprovizionare, D390, intrastat
de
Elena Garofil
valabil la 14 Feb 2025
Intrebare:
La sfarsitul lunii ianuarie am inregistrat pe 327 marfa in tranzit de la un furnizor din UE. Trebuie sa o declar in declarati 390?
In Intrastat ar trebuie sa avem acelasi lucru cu declaratia 390 doar ca in Intrastat se evidentiaza achizitiile efective si atunci am avea o diferenta (in cazul in care inregistram factura de tranzit in declaratia 390).
Multumesc!
10Dec2024
Operatiuni scutite fara drept de deducere, raportare informativa formular cod 394
de
Amelia Dumitras
valabil la 10 Dec 2024
Intrebare:
Societatea, platitoare de TVA la incasare, factureaza atat cursuri de formare profesionala care sunt scutite de TVA cfm. art. 292 alin.1 lit. f , cat si cursuri de formare profesionala pentru care colecteaza TVA. Facturarea cu TVA a cursurilor se face utilizand seria XXX pentru facturile emise, iar cea pentru operatiunile scutite se face utilizand seria YYY.
In declaratia 394, la cartusul ...
26Nov2024
Regim fiscal TVA pentru vanzari online. Clienti persoane fizice cu domiciliul in UE
de
Amelia Dumitras
valabil la 26 Nov 2024
Intrebare:
Livrarile de marfuri prin platforma EMAG catre persoane fizice din UE ce regim au dpdv TVA si al decontului TVA respectiv D390? Multumesc.
11Nov2024
Completare D390
de
Alexandru Palaghia
valabil la 11 Nov 2024
Intrebare:
Societatea noastra se ocupa cu inregistrarea la OSIM de marci pentru diferite firme. Pentru clienti din UE se factureaza servicii si taxe platite la OSIM pentru marca respectiva.
In D390 se declara valoarea tolala a facturii (servicii taxe) sau doar valoarea serviciilor? Va multumim!
24Oct2024
Avansuri incasate in legatura cu o livrare intracomunitara de bunuri
de
Profeanu Laura
valabil la 24 Oct 2024
Intrebare:
Societatea noastra lucreaza pe baza de comenzi ferme (produce mic mobilieri pentru copii);
Clientul este din Elvetia, cu reprezentant fiscal in Italia, comunicand codul de TVA din Italia dar livrarea bunurilor se faca atat in Italia cat si catre alti clienti din UE;
1. De regula se incaseaza avans pentru fiecare comanda, factura se raporteaza in 390 dar in e_transport si intrastat- nu.
E ...