Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 13 Martie 2025

Tratamentul fiscal contabil intermediere vanzare bilete

Intrebare:

O societate A, platitoare de TVA, incaseaza in numele clientilor contravaloarea biletelor la spectacol.

Ce inregistrare contabila trebuie sa faca societatea in cauza in momentul incasarii banilor?

Colecteaza ea TVA de la vanzarea biletelor?

Societatea B care este beneficiara banilor incasati de societatea A ce document trebuie sa ii transmita societatii A pentru a putea intra in posesia banilor?

Problema este cum se imperecheaza facturile emise si primite sa fie corecte in decontul de TVA cu decontul precompletat de ANAF (sa nu existe diferente).

In final cine colecteaza si plateste TVA la Bugetul de stat?

 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 9001

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Facturare

Mar132025

Refacturare cheltuieli

de Profeanu Laura valabil la 13 Mar 2025
Intrebare: Un cabinet de servicii juridice organizat ca PFA, platitor de TVA la incasare, poate factura clientului, conform contractului de asistenta juridica, cheltuielile de deplasare efectuate in anul precedent? Care sunt implicatiile fiscale si legale ale unei astfel de facturari? De asemenea, cum facturez clientului cazarea in valoare de 250 lei, din care 20.64 lei TVA 9%? Multumesc.
Mar112025

Locul prestarii de servicii

de Profeanu Laura valabil la 11 Mar 2025
Intrebare: Se factureaza catre un SRL din Moldova servicii reparatii radiator auto; prestarea se face in RO; cum emitem factura fiscala dpdv TVA; in baza carui articol din Codul Fiscal? Multumim.
Mar112025

Factura neprimita de la furnizor

de Gina Popescu valabil la 11 Mar 2025
Intrebare: Societatea a efectuat o achizitie de la magazin IKEA BUCURESTI pentru care a efectuat plata cu card bancar. Societatea nu este platitoare de tva, este inregistrata special platitor tva CONFORM ART 317 CF doar pentru prestari servicii intracomunitare. Societatea nu a primit factura de achizitie, poate intocmi autofactura in numele furnizorului, si ce elemente trebuie sa contina? Va ...
Mar102025

Tratament TVA facturare servicii medicale Polonia

de Costin A. Istrate valabil la 10 Mar 2025
Intrebare: Clinica medicala, persoana juridica romana, factureaza serviciu de medicina muncii efectuate in Romania catre o persoana juridica din Polonia. Cum se emite factura din punct de vedere a TVA. Ce obligatii au cele doua firme?
Mar052025

Lucrari de obiecte metalice pentru un spatiu din Romania

de Olga Crevelescu valabil la 05 Mar 2025
Intrebare: Societatea noastra a contractat, pentru o societate din SUA, lucrari de obiecte metalice pentru un spatiu din Romania. Datele clientului sunt din SUA, desi livrarea de bunuri/servicii se face in Romania. Facturarea catre acest client se face fara TVA, ca de obicei, sau are vreo relevanta faptul ca prestarea/livrarea se face pentru un spatiu din RO? Multumim!
Mar062025

Regimul TVA al livrarilor succesive

de Alexandru Palaghia valabil la 06 Mar 2025
Intrebare: Un furnizor din PL imi factureaza o marfa pentru un client din RO. Marfa se transporta direct de la furnizorul din PL la un depozit din PL al clientului. Furnizorul imi face factura cu TVA 23% - cota din PL. Eu trebuie la randul meu sa facturez clientul din RO. 1. Cum inregistrez factura din PL? TVA-ul de 23% il inregistrez pe valoarea marfii? este corecta factura de la furnizorul din PL ...