Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Noiembrie 2024

Contracte de comision incheiate cu persoane juridice nerezidente. Inregistrare fiscala in Romania prin intermediul platitorului de venit. Declaratiile 015 si 207

Raspuns oferit de
Constanta Popa

Constanta Popa
Consultant fiscal
Intrebare: Care este procedura de inregistrare a unui nerezidend persoana juridica la cererea platitorului de venit? Societatea are in derulare contracte de comision (intermediere vanzari externe) cu persoane juridice NON-UE. Declaratia informativa 015 face referire doar la nerezidenti din UE. In afara de contractul de comision, ce alte documente sunt necesare pentru inregistrarea fiscala? Se completeaza cate o declaratie pentru fiecare partener? Ar trebui sa avem acceptul partenerului? Lucrurile sunt destul de neclare si la completarea Declaratiei anuale 207 pentru 2017 vom avea probleme ca nu putem sa o depunem ca nu se valideaza fara cod de identificare fiscala.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4531

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozite si Taxe

Nov012024

Chirie persoana juridica sau persoana fizica

de Gina Popescu valabil la 01 Nov 2024
Intrebare: Societatea noastra a incheiat un contract de inchiriere intre persoana juridica si persoana fizica (chirie apartament manager general). Care este cota (procent) de impozit pe venit care trebuie sa-l retin si sa-l declar in D100? In D 100, care este codul de creanta fiscala care se selecteaza? Unde se incadreaza? Multumesc.  
Aug212024

Achizitie intracomunitara echipament cu instalare in Romania. Regim TVA

de Gina Popescu valabil la 21 Aug 2024
Intrebare: Achizitionam un echipament de la un furnizor din UE. Echipamentul este expediat pe parti in Romania si la final este instalat in Romania de catre echipa furnizorului. Cum ar trebui acest echipament declarat din punct de vedere TVA si exista vreo obligatie din punct de vedere impozit nerezidenti, avand in vedere ca exista niste servicii de instalare prestate pe teritoriul Romaniei, dar ele sunt ...
Iul192024

Depunere online D060 inregistrare sediu secundar

de Ela Dumitra valabil la 19 Iul 2024
Intrebare: Suntem o companie din Satu Mare, inregistrata ca Mari Contribuabili, am deschis un sediu secundar la Cluj-Napoca, formalitatile la Registrul Comertului s-au realizat, cum se procedeaza pentru inregistrarea la ANAF, formularul 060 se poate depune online sau este necesara prezenta fizica la Directia Regionala Cluj? Ce documente sunt necesare pentru inregistrarea sediului secundar la ANAF?
Apr242024

Achizitii de servicii intracomunitare si externe de catre o societate neplatitoare de TVA

de Ionut Jinga valabil la 24 Apr 2024
Intrebare: O societate neplatitoare de tva si care face achizitii de servicii, ocazional, din state UE si non UE, are vreo obligatie declarativa la ANAF pentru aceste tranzactii?
Apr182024

Comision catre o societate din Elvetia. Declaratia 300

de Irina Dumitrescu valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Cum se inregistreaza in evidenta contabila o factura primita de la o firma din Elvetia (EFIS) reprezentand "clearing fee"? In Declaratia 300 la ce rand trebuie sa apara aceasta factura?
Apr032024

Dividende distribuite si platite in anul urmator. Declarare

de Constanta Popa valabil la 03 Apr 2024
Intrebare: In septembrie 2022 se depune Bilant interimar si se distribuie dividende interimare, impozitul pe aceste dividende se declara in D100 si se achita la bugetul de stat. Tot in septembrie 2022 se distribuie la dividende tot profitul din perioada 2019-2021 din contul 1171, impozitul pe dividende se declara in D100 si se achita la bugetul de stat. In declaratia 205 aferenta anului 2022 se declara ...