Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 22 Februarie 2025

Corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA

valabil la 18 Feb 2025
Intrebare:

Inregistrare facturi emise cu 31.12.2024 pentru ajustare de preturi la prestarile de servicii din anul 2024.

Dupa o analiza a asociatului societatii se constata ca preturile pentru serviciile prestate au fost prea mici, din negocierile cu clientul societatii sa admis o crestere a acestor tarife. Pentru acestea se vor emite facturi de ajustare de preturi cu data de 31.12.2024. Specific faptul ca acestea sunt prestari servici intracomunitare fara tva. Este vreo norma sau un act prin care sa ne interzica rectificarea declaratiilor de TVA-300 si 390 aferente lunii decembrie 2024?

Mai specific si faptul ca decontul de TVA de la decembrie a fost cu optiune de rambursare cu control ulterior.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1020

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Feb142025

Livrari de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene

de Profeanu Laura valabil la 14 Feb 2025
TVA
Intrebare: Cum se declara in D300 si SAF-T, livrarea de gaze naturale catre un client din Moldova (NON-UE), pentru care se intocmesc si formalitati de export? Conform art. 275 alin. (1) lit. e) din codul fiscal, locul livrarii se considera ca fiind acolo unde clientul PJ este stabilit (Moldova). Prin urmare, se raporteaza in: - D300 la rd.3 fara reluare la rd.3.1 code SAF-T I310304 TVA - Livrare de ...
Ian112025

Livrare intracomunitara de bunuri, documente pentru justificare regim de scutire

de Amelia Dumitras valabil la 11 Ian 2025
TVA
Intrebare: Care sunt documentele pe care trebuie sa le detinem, in calitate de furnizori, pentru a justifica emiterea facturii fara TVA, in cazul efectuarii unei livrari intracomunitare de bunuri? Furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, clientul este inregistrat in scopuri de TVA intr-un stat UE, iar transportul este suportat de client.
Dec022024

Depasire plafon tva, inregistrarea in scopuri de TVA

de Profeanu Laura valabil la 02 Dec 2024
TVA
Intrebare: Inregistrarea in scop de tva este din 1 decembrie 2024; astfel ca as dori sa imi spuneti daca intocmirea D300 se face utilizand trimestrul ca perioada fiscala si aceasta sa contina doar datele aferente lunii decembrie. Cum ar trebui sa generez D300 tinand cont de faptul ca societatea este inregistrata ca platitoare de tva la trimestru?
Oct282024

Inchiriere container si lavete din UE

de Gina Popescu valabil la 28 Oct 2024
TVA
Intrebare: Am primit de la un furnizor inregistrat ca platitor de tva in HU lavete spre folosinta intr-un container de colectare pe care ni le inlocuiesc saptamanal. In contract este prevazut ca acestea sunt proprietate a furnizorului impreuna cu containerul si se vor factura numai in conditia distrugerii lor. Doresc sa stiu din punct de vedere al tratamentului fiscal daca se incadreaza la bunuri ...
Oct102024

Locul prestarii de servicii de reparatii auto in Romania pentru persoana impozabila din Germania

de Profeanu Laura valabil la 10 Oct 2024
TVA
Intrebare: Avem urmatoarea speta la care va rugam sa ne raspundeti: Societate comerciala din Romania, platitoare de TVA, efectueza reparatii mecanice la un mijloc de transport al unei societati din Germania, care la randul ei este platitoare de TVA, verificata in VIES. Intrebarea este: cum factureaza firma din Romania (cea care a efectuat reparatia)serviciile prestate in Romania, catre firma din ...
Oct092024

Achizitie intracomunitara din Germania facturata cu TVA de Germania

de Gina Popescu valabil la 09 Oct 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare TVA achizitioneaza prin intermediul unei platforma online un obiect de inventar de la o societate din UE. Am atasat factura primita on-line si AWB. Cum se inregistreaza achizitia, avand in vedere ca factura are tva? Cum se declara in decont 300, 390 sau 394?