Cursul valutar utilizat la regularizarea avansurilor
Raspuns oferit deAlexandru Palaghia
Expert contabil
valabil la 16 Apr 2024
Intrebare: In data de 03.03.2024 o persoana juridica romana, inregistrata in scopuri de TVA, primeste o factura de avans (pentru un utilaj) in suma de 35.000 euro din Germania. In data de 02.04.2024 primeste factura de stornare a avansului si pe acelasi document se factureaza si utilajul, valoare totala a facturii fiind 0 euro. Va rog sa imi spuneti: 1. La ce curs se inregistreaza factura din 03.04.2024? Mai exact, ce curs folosim la inregistrarea stornarii avansului si ce curs folosim la receptionarea utilajului? 2. Daca luam cursuri diferite, valoarea in lei a facturii finale nu este zero. In acest caz, trebuie sa depunem declaratia 390?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Avansuri
Oct112024
Declarare facturi pentru incasari de avansuri pentru livrari intracomunitare de bunuri sau prestari de servicii
de
Profeanu Laura
valabil la 11 Oct 2024
Intrebare:
Lunar emitem facturi de avansuri de bunuri sau avansuri de servicii pe care urmeaza sa le livram/efectuam, catre clienti intracomunitari. In ce declaratii avem obligatia sa le raportam?
Iul072019
Avans acordat, diferente de curs valutar
de
Elena Garofil
valabil la 07 Iul 2019
Intrebare: In decembrie 2018 s-a platit un avans extern in valoare de 225000 euro *4.6537, reprezentand 90% din totalul marfurilor contractate (250000) care nu a fost reevaluat la 31.12.2018. - in 15.01.2019 avem prima livrare, invoice = 120000 euro * 4.6822, din care se scade avansul de 90% platit (108000 euro * 4.6537) - in 31.05.2019 primim ultima transa, invoice = 130000 euro * 4.7487, din care se scade ...
Mai272014
Avans pentru import de bunuri facturat de un partener din UE
de
Georgeta Serban-Matei
valabil la 27 Mai 2014
Intrebare: Furnizor X al societatii este din Belgia, dar marfa vine din Israel (plata TVA in vama). Se plateste avans in ianuarie si februarie la furnizorul X. Se declara avansul in D390?