Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 3 Aprilie 2025

D 710 declaratie rectificativa privind corectarea obligatiilor fiscale

Intrebare: Am distribuit si platit dividende in noiembrie 2023 si ieri 20.12.2023 am depus declaratia 100 pentru impozit si in loc sa tastez in declaratie luna 11.2023 am pus 12.2023. Mentionez ca azi am platit impozitul. Intrebarea este: trebuie sa depun D.710 (rectificativa)? Daca da, mai intai depun declaratia 710 cu data de 12.2023, completand la valoarea initiala suma din D.100, adica 800 lei sau cu valoare 0, iar la valoarea corecta 800 lei sau 0, avand in vedere ca numai data este incorecta si apoi depun declaratia 100 cu data de 11.2023 si cu valoarea de 800 lei? Va rog sa-mi explicati cum sa procedez. Multumesc frumos!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 4120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozite si Taxe

Feb072025

Importator din UE cu locul de import Romania

de Gina Popescu valabil la 07 Feb 2025
Intrebare: O societate poloneza trebuie sa importe marfuri de la un furnizor turc pentru a le vinde unui client roman care este clientul final. Vamuirea marfurilor se face in Romania iar plata tva-ului si a taxelor vamale este suportata de societatea poloneza. Cum poate societatea din Polonia sa nu plateasca tva-ul si taxele vamale fara a se inregistra in scopuri de tva in Romania? Multumesc si ...
Oct022024

Varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate. Aspecte fiscale

de Ionut Jinga valabil la 02 Oct 2024
Intrebare: Daca in cursul unei luni societatea face achizitii de la unitatile protejate mai mari de 50% din suma datorata la buget pentru contributia la fondul de handicap, diferenta ramasa se poate reporta pe parcursul a doua, trei luni sau mai multe? Mentionez ca societatea va continua si in lunile urmatoare sa cumpere de la unitatile protejate tot in suma mai mare decat cea datorata in luna ...
Apr102024

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. Aspecte privind obligatia platii catre bugetul local

de Ionut Jinga valabil la 10 Apr 2024
Intrebare: Suntem o companie producatoare de bunuri alimentare. Pentru diverse activitati in magazine de promovare, apelam la serviciile unei firme care organizeaza diverse activitati inclusiv campanii cu premii, acordare de mostre etc. Atasez contractul cu prestatorul acestor servicii - cu rugamintea de a nu fi publicat pe site, fiind date confidentiale. Prestatorul e organizatorul campaniilor si asigura ...
Feb122024

Impozit pe venit din inchirieri. Declararea in noul formular 100

de Ionut Jinga valabil la 12 Feb 2024
Intrebare: Incepand cu Declaratia 100 aferenta lunii ianuarie 2024 se declara si impozitul pe chirie, cu retinere la sursa, in cazul inchirierilor de la persoane fizice. A aparut noua D100, va rog sa-mi confirmati daca este corecta incadrarea acestui impozit la punctul 628 Impozit pe venit din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scopuri ...
Oct112023

Venituri din valorificarea produselor agricole proprii. Declaratie impozit profit

de Ionut Jinga valabil la 11 Oct 2023
Intrebare: O Societate Comerciala, SRL, in trimestrul III anul 2023 devine platitoare de impozit pe profit si obtine venituri majoritare din valorificarea produselor agricole proprii. Societatea beneficiaza de perioada fiscala anuala? Ce declaratie trebuie sa depuna pentru perioada fiscala 01.07.2023 - 31.12.2023?
Dec172022

Perioada depunere declaratie impozit specific pentru trim II 2022

de Ionut Jinga valabil la 17 Dec 2022
Intrebare: In anul 2022 - Semestrul 1, o societate a depus Declaratia 100, aferenta Impozitului Specific 130 - Impozit specific unor activitati, pe data de 25.07.2022. Ne puteti spune care este scadenta pentru D100 - Impozit Specific aferent Semestrul 2 (anul 2022)? Conform Declaratie descarcata de pe site-ul ANAF, aceasta ar fi pe 25.06.2023.