Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Aprilie 2025

D112 rectificativa depusa in anul 2024 pentru anul 2023

valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: In urma inventarierii am constatat ca in luna august a anului trecut, s-a rectificat un salariu si nu s-a trimis D112 rectificata. In urma acestei rectificari, la 31.12.2023, soldurile conturilor de contributii/impozit sunt mai mari cu 50 lei fata de obligatiile din D112 - decembrie. In 2024 s-a depus rectificativa si s-au compesat, pe fisa ANAF, cei 50 lei cu sumele nerepartizate (diferente) existente in fisa ANAF. In vederea corelarii D112 - balanta dec.2023, considerati gresita inchiderea celor 50 lei in decembrie 2023, avand in vedere ca la aceasta data am in evidenta creante fata de ANAF (reprezentand sume achitate in plus)?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Cod CAEN: 4669

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

15Apr2025

Venituri din arenda obtinute de o I.I. Tratament fiscal

de Ionut Jinga valabil la 15 Apr 2025
Intrebare: Cum este tratata incasarea de catre o Intreprindere Individuala a sumei de 234.000 lei de la un SRL, reprezentand arenda teren agricol proprietatea intreprinderii? La ce categorie de venit se declara in Declaratia UNICA pe CNP si daca se datoreaza CAS si CASS? Multumim.
17Mar2025

Prosumator aspecte fiscale si contabile

de Gina Popescu valabil la 17 Mar 2025
Intrebare: Societatea noastra a instalat panouri fotovoltaice (puterea este de 60,2 MW). Sistemul va fi pus in functiune incepand cu 01.04.2025. Cu ce data trebuie sa se inregistreze platitor de accize la ANAF? Cand trebuie sa depunem documentele la Autoritatea vamala pentru scutire? Toata investitia a fost introdusa cu 231, cu ce data le introduce ca mijloace fixe? Perioada de amortizare poate fi durata ...
11Mar2025

Declaratia 101. Inregistrare pierdere fiscala

de Portal Codul Fiscal valabil la 11 Mar 2025
Intrebare: Avem o societate platitoare de impozit profit la 2023 a inregistrat pierdere 110.000 lei iar la finalul anului 2024 pierdere 86399 lei. Cum se completeaza declaratia 101 randul 39 si 39^1.
12Mar2025

Regimul contabil al relatiei dintre un membru si organismul din care face parte

de Alexandru Palaghia valabil la 12 Mar 2025
Intrebare: Care este monografia contabila de inregistrare a cheltuielilor aferente cotei de 1.5% pe care societatea o plateste catre Casa Constructorilor, precum si a veniturilor aferente indemnizatiei de protectie sociala primita de la ei? Atunci cand platim cota de 1.5% (an 2024) se creeaza cheltuiala, iar in momemtul cand incasam (2025) indemnizatia se creeaza venit?
07Feb2025

Contract de inchiriere incheiat cu o persoana fizica. Monografie contabila

de Ionut Jinga valabil la 07 Feb 2025
Intrebare: Va rog monografia pentru chirie pe firma un apartament pentru angajati cu declaratia depusa de firma pentru impozit chirie. Multumesc.
23Ian2025

Exigibilitatea TVA pentru o AIC facturata anterior livrarii propriu-zise

de Alexandru Palaghia valabil la 23 Ian 2025
Intrebare: Un SRL primeste in luna decembrie o factura externa pe care o plateste, dar, marfa - un echipament agricol - nu este livrata. Marfa va fi livrata ulterior facturarii, posibil in ianuarie. In acest caz, cum inregistram la luna decembrie factura externa? Furnizorul este din Uniunea Europeana. Este o achizitie intracomunitara, dar nu am dovada transportului. O declaram in 390? Cum vom proceda ...