Declarare TVA import in decontul de TVA D300
Am doua spete:
1. TVA achitat de un comisionar care trimite factura aferenta TVA-ului platit (s-a inregistrat factura cu valoarea TVA)
2. TVA achitat direct de catre firma importatoare catre Biroul Vamal (s-a inregistrat DVI-ul cu valoarea TVA)
Nota contabila generata: 401 = 4426 cu valoarea TVA import
Unde trebuie sa se regasesca acest TVA in D300?
Multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!