Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 22 Februarie 2025

Declararea sumnelor din contul 712 in formularul D101

Intrebare:

La o societate platitoare de impozit pe profit, care inregistreaza la 31.12 serviciile in curs de executie in sold prin intermediul contului 712, in ce rand din declaratia D101 se vor trece aceste venituri din contul 712? Programul de contabilitate in mod automat nu le trece la venituri din exploatare, ci le scade din cheltuielile de exploatare si nu stiu daca este corect acest fapt.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 4322

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Feb122025

Atentionare declaratie

de Constanta Popa valabil la 12 Feb 2025
Intrebare: Daca pentru o declaratie D394 se primeste recipisa de validare "fara erori", dar cu atentionare ca la un client s-a calculat eronat suma de tva (o diferenta mica de 50 de lei), facturile pentru acel client apar declarate in sistemul ANAF, astfel incat sa nu existe diferenta majore de declarare intre cei doi parteneri? Sau trebuie refacuta declaratia astfel incat sa nu apara acea ...
Feb102025

Obligatiile Persoanei Fizice platitoare de dobanda unui rezident israelian

de Alexandru Palaghia valabil la 10 Feb 2025
Intrebare: Eu, persoana fizica pe CNP, rezident in Romania, am luat un imprumut la care am platit si dobanda de la o persoana fizica pe NIF/CNP nerezident in Romania din Israel. Intrebarea mea este, daca eu ca persoana fizica pe CNP rezident in Romania care am luat imprumutul si am platit dobanda de la persoana nerezidenta in Romania din Israel, am vreo obligatie de declarare/ retinere la sursa a Impozit ...
Dec172024

D405, grup de firme

de Elena Garofil valabil la 17 Dec 2024
Intrebare: Compa este o companie romaneasca care face parte dintr-un grup de firme. Compa este firma mama si are inca cateva firme care fac parte din grup, toate inregistrate in Romania. Compa trebuie sa depuna declaratia 405 pana la 31.12.2024? Multumesc.
Dec162024

Cod special de TVA

de Profeanu Laura valabil la 16 Dec 2024
Intrebare: O microintreprindere care presteaza servicii de nutritie cod CAEN 8690, cu un salariat si detine cod special de tva pentru buna desfasurare a activitatii in mediul online. 1) Care sunt obligatiile declarative la fiecare in parte (TVA, impozite) si ce declaratii trebuie depuse pentru serviciile primite de la diverse firme din UE sau din afara UE? Acestia sunt: - FLODESK (SUA) - factura este ...
Oct252024

Certificat de atestare fiscala

de Profeanu Laura valabil la 25 Oct 2024
Intrebare: Ce obligatii de plata restante sunt reflectate la rubrica A) intr-un certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF la data de 24.10.2024, atunci cand se mentioneaza: Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii fiscale si obligatii bugetare individualizate in titluri executorii emis potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in ...
Aug232024

Obligatia de transmitere a SAF-T D406 dupa fuziune

de Profeanu Laura valabil la 23 Aug 2024
Intrebare: Societatea noastra a absorbit prin fuziune in luna mai, o societate incadrata la contribuabili mijlocii care avea obligatia sa depuna declaratia SAF-T Societatea noastra, care este contribuabil mic va fi incadrata la Contribuabili mijlocii in urma fuziunii si va trebui sa depuna declaratia SAF-T? Daca da, care este prima luna in care are aceasta obligatie: Iunie 2024 sau ianuarie 2025? ...