Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 21 Decembrie 2024

Declaratie Intrastat. Origine bunuri

Intrebare: Suntem o societate producatoare de obiecte ceramice. De asemenea, achizitionam produse asemanatoare (sau chiar identice) de la societati din Grup, din UE. In Romania se intampla sa asamblam 3 produse intr-un set (2 marfuri din UE si 1 produs de societatea din Romania). Contabil, am ales urmatoarea varianta: receptie marfa (371=401), transforma marfa in material (3028 = 371), si producere set (6028 = 3028 si 345 = 711). Este corecta aceasta operatiune? In caz contrar, care ar fi varianta corecta?

In ceea ce priveste INTRASTAT, 2 marfuri sunt de provenienta PL si una provenienta RO. Ulterior, setul va avea originea RO. Fizic nu se intervine asupra produsului, ci doar virtual (din 3 produse cu 3 denumiri diferite, iese un singur produs cu alta denumire). Care ar trebui sa fie originea produsului pentru declaratia INTRASTAT?

Dar in cazul in care avem produse venite din PL si carora fizic pe schimbam doar eticheta/denumirea, ce origine ar trebui sa aiba? In contabiltiate avem urmatorele operatii: 371 = 401; 3028 = 371; 6028 = 3028 si ulterior 345 = 711 (aici fizic se inlocuieste eticheta in sistemul informatic produsul primeste o noua denumire si un nou cod).

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2342

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea statistica: Intrastat

Sep102021

Corectie factura achizitie intracomunitara

de Olga Crevelescu valabil la 10 Sep 2021
TVA
Intrebare: In luna august am efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care am primit factura in aceeasi luna. Ulterior s-a constatat ca pretul unor bunuri a fost facturat gresit, drept pentru care s-a cerut emiterea unei facturi de corectie. In luna septembrie am primit factura de corectie care face referire la factura initiala, emisa in august. Valoarea factura initiala: 674.884 lei (august) ...
Iul192018

Avans pentru achizitie intracomunitara de bunuri. Nedeclararea avansului in declaratia Intrastat

de Constanta Popa valabil la 19 Iul 2018
TVA
Intrebare: O firma primeste, in baza unui contract, o factura de avans in valoare de 1.050.000,00 lei din UE pe care o si plateste, urmand ca in luna august sa primeasca marfurile respective. Avem obligatia transmiterii declaratiei intrastat privind acest avans? Cum procedam?
Apr282015

Achizitie intracomunitara de bunuri. Data raportarii fiscale si informative

de Amelia Dumitras valabil la 28 Apr 2015
TVA
Intrebare: O societate comerciala are achizitii intracomunitare si are urmatoarea situatie: data invoiceului este 30.01.2015, iar data CMR-ului, a primirii marfii, este 03.02.2015. Cum se declara in declaratiile 300, 390 si intrastat? La ce luna se declara?
Ian232014

Exigibilitatea TVA pentru achizitia intracomunitara de bunuri: declararea in Declaratia recapitulativa si in Declaratia INTRASTAT

de S.M Armaselu valabil la 23 Ian 2014
TVA
Intrebare: Cand se declara in Declaratia 390 si cand se declara in Declaratia Intrastat o factura primita de la un furnizor din UE, emisa cu data de 30.12.2013 si marfa receptionata de firma din Romania in data de 10.01.2014? Care sunt corelatiile intre declaratia 390 si declaratia Intrastat?
Apr052013

Corelare date Intrastat cu declaratia 390

de Adrian Benta valabil la 05 Apr 2013
TVA
Intrebare: Valoarea achizitiilor declarate in Intrastat trebuie reconciliata lunar cu datele din declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare (390)? Exista neconcordante si care sunt situatiile care creaza neconcordante intre datele declarate prin cele doua raportari?