Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Noiembrie 2024

Depunere declaratie 101 rectificativa

Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Mariana Prejbeanu
Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar
Intrebare: In cazul in care in anul 2017 se analizeaza volumul vanzarilor cu fiecare client pe anul trecut (2016) si in functie de acest volum le acordam si facturam clientilor reduceri comerciale, inchiderea contului 709 (cu minus) o pot face prin contul 117, avand in vedere ca sunt stornari de venituri ale anului trecut? In acest caz trebuie sa recalculez profitul, impozitul pe profit si trebuie sa depun o declaratie rectificativa pentru Declaratia 101?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Cod CAEN: 2229

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Nov212024

Declarare si plata impozit venit din chirii

de Elena Ionescu valabil la 21 Nov 2024
Intrebare: O persoana fizica are un contract de inchiriere cu o persoana juridica. PF nu a declarat in Declaratia Unica pe estimat 2024 niciun contract de inchiriere modificandu-se legislatia si obligatia retinerii la sursa fiind pentru PJ. Doar ca PJ nu a achitat in anul 2024 chiria (trece printr-o perioada de investitii, exista clauza in contract in cazul se precizeaza ca se va achita chiria in functie ...
Nov142024

Corectarea declaratiei fiscale 100 privind impozitul pe venit micro

de Profeanu Laura valabil la 14 Nov 2024
Intrebare: In mod eronat am depus si selectat la obligatii bugetare in trimestrul I, II si III impozit micro de 1%, corect fiind impozit micro 3%. Cum corectez aceasta situatie, in momentul care incerc sa depun rectificativa, apare eroare ca nu exista declaratie initiala depusa. In aceasta situatie declaratia apare ca nedepusa?
Oct262024

Repartizare si plata neuniforma dividende, retinere si plata impozit

de Elena Ionescu valabil la 26 Oct 2024
Intrebare: Suntem un SRL cu 2 asociati. Dividendele aferente an 2023 s-au repartizat in AGA din 08.02.2024. Unui asociat i s-au platit in septembrie 2024 suma A pentru dividende cuvenite an 2022 si suma B pentru dividende cuvenite an 2023. Este corect sa declaram in D100 si sa platim impozit in 25.10.2024, doar pentru suma B platita aferenta an 2023? Mentionez ca celuilalt asociat i se platesc inca ...
Oct172024

CASS pentru venituri din alte surse

de Profeanu Laura valabil la 17 Oct 2024
Intrebare: O persoana fizica are o firma (nu este angajat) si are venituri de la composesorat, dupa cota de participare. Trebuie declarat in Declaratia Unica si calculat CASS la aceste venituri?
Oct162024

Declaratia de mentiuni

de Profeanu Laura valabil la 16 Oct 2024
Intrebare: Societatea si-a schimbat denumirea societatii (restul informatiilor raman neschimbate: adresa, CUI etc.), si pentru punctele de lucru care au cod de identificare fiscala (avem 33 de puncte de lucru in Timis, Arad, Ilfov) care trebuie preschimbate cu noua denumire a societatii, care este porocedura? Se depune pentru fiecare punct de lucru declaratia de mentiuni D60 pe SPV, dupa care se depune ...
Aug282024

Rectificarea D 112

de Profeanu Laura valabil la 28 Aug 2024
Intrebare: Am constatat ca am gresit calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilitatilor fiscale in domeniul alimentar si s-a declarat eronat in D112 pe o perioada de 24 de luni. Procentul aferent nu a scazut sub 80%, doar valorile absolute inscrise in declaratii sunt eronate. De ce sanctiuni ar fi pasibila societatea daca nu se depun declaratii rectificative? Practic calculul efectiv de salarii nu ...