Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Martie 2025

Dezlegare in materie de TVA a unor operatiuni neclare

valabil la 24 Mar 2025
Intrebare:

Avem o tranzactie in 3 companii, doua companii europene cu produse livrate in tara cumparatoare, Romania, dintr-o tara terta, China:

1. Compania de vanzare - Suedia: N

2. Compania primitoare - Romania: E

3. Compania care produce/livreaza Produsele - China: C

Situatia este urmatoarea:

a) E are contract-cadru cu N

b) N va importa piese de schimb necesare executarii produsului, din China direct in Romania, dar initial va pastra produsele intr-un depozit pentru o perioada scurta de timp. La un moment dat, N le va transporta in Romania (la un laborator pentru testare si aprobare). Dupa testarea cu succes, produsele vor fi returnate in depozit si vor fi ulterior livrate catre E, la cererea acesteia din urma.

c) Cum va fi acesta platit in acest caz TVA-ul la import. Care este reglementaarea in cazul in care N importa piese de schimb, unelte etc. necesare pentru executarea produsului, dar care nu vor fi facturate catre E.

Exista vreo reglementare prin care aceste produse sunt scutite de taxe, iar TVA-ul este platit de E atunci cand este facturat de N catre E?

In cazul in care acest lucru nu este posibil, N va trebui sa obtina un numar de identificare fiscala in Romania sau sau cod special de TVA?

Este necesara introducerea unui reprezentant fiscal cu TVA in Romania, astfel incat N sa poata emite facturi cu TVA in Romania. Acest lucru ar fi suficient pentru procesul descris la litera (b) de mai sus sau N ar fi obligata sa creeze o sucursala in Romania?

 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4669

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Import / Achizitii servicii

Mar192025

Deducere TVA din declaratia vamala de import

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mar 2025
TVA
Intrebare: In aceasta situatie cine trebuie sa inregistreze bunul: firma din Belgia sau sediul permanent din Romania? Sediul permanent din Romania este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, trebuia si firma din Belgia sa ceara cod de TVA in Romania? Nu se poate folosi de cel al sediului permanent?
Mar152025

Deducere TVA in Romania din D.V.I. intocmita pe numele importatorului din stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 15 Mar 2025
TVA
Intrebare: Firma din Belgia are un sediu permanent desemnat in Romania. Acest sediu permanent nu este infiintat la ONRC are doar CIF de la ANAF. S-a efectuat un import din Malaezia. Factura a fost emisa pe codul fiscal de Romania, al sediului permanent, insa declaratia vamala este intocmita pe codul fiscal de Belgia al firmei mama. Nu s-a putut obtine cod Eori pentru sediul permanent din Romania ...
Mar082025

Achizitie platforma informatica din Turcia. Regim contabil si de TVA

de Constanta Popa valabil la 08 Mar 2025
TVA
Intrebare: Am achizitionat din Turcia: Platforma Saphira Connect & antivirus (protectie) calculatoare. Care este monografia contabila pentru aceste achizitii? La ce rand se completeaza in Decontul de tva, D300? Multumesc!
Feb262025

Achizitie servicii IT din Sua

de Olga Crevelescu valabil la 26 Feb 2025
TVA
Intrebare: Societatea achizitioneaza servicii de AI din SUA, valoare servicii 5 USD. Factura contine cod EU OSS VAT, tax 0% si mentiunea "Tax to be paid on reverse charge basis." Cum vom trata achizitia dpdv al TVA si in ce declaratii? Multumim!
Feb042025

Cumparare yacht. Aspecte diverse legate de achizitie

de Otilia Roman valabil la 04 Feb 2025
TVA
Intrebare: Societatea X doreste sa cumpere un yacht / barca Galeon. Aceasta va fi inregistrata in Romania dar va fi utilizata in Egipt si in Grecia. Producatorul / reprezentantul pe Europa se afla in Polonia. Intrebari: 1. Daca vanzatorul este un dealer Galeon din Egipt, dar plata pretului se face in Polonia, catre Galeon, ce taxe sunt datorate in Ro? 2. Dar daca vanzatorul din Egipt este ...
Ian242025

Tratament fiscal achizitii servicii din Turcia

de Profeanu Laura valabil la 24 Ian 2025
TVA
Intrebare: 1. Va rog frumos sa ma ajutati cu monografie contabila pentru facturi furnizori din Turcia de prestari servicii. 2. La ce rand se completeaza in Decontul de TVA? Multumesc.