Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Aprilie 2025

Diminuare pierdere fiscala in urma unui control

Intrebare: In urma unui control ANAF am primit in raportul final si obligativitatea diminuarii pierderii fiscale ce vine cumulat pe doi ani in urma: 2017, respectiv 2018. Diminuarea de realizat prin raport ANAF este in suma de 54.701 lei. Deoarece nu se fac Declaratii rectificative din urma, va rog sa imi spuneti unde este corect sa evidentiez aceasta suma in Declaratia 101 pe anul 2019 sa nu existe erori in completare si daca voi tine cont doar din punct de vedere fiscal de aceasta la calculul impozitului pe 2019?

Pentru alte impozite am contul 1174 in corespondenta cu 441 sau 4423, dar pentru pierderea fiscala care este modalitatea de corectie? Mentionez ca suma cumulata a pierderii fiscale in Declaratia 101 pe 2018 nu va mai corespunde cu cea de pe Declaratia 101 din 2019 daca diminuez suma cu cea stabilitata de organele de control. Nu vor exista erori in Declaratia 101 in 2019? Multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3811

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

31Mar2025

Declarare punct de lucru apartament inchiriat in scopul desfasurarii activitatii de turism

de Gina Popescu valabil la 31 Mar 2025
Intrebare: Va rog sa ne ajutati cu un raspuns si o baza legala: in cazul in care noi, srl, vom subinchiria aceste apartamente, noi vom factura catre turisti si vom incasa sumele aferente, dupa care in baza borderourilor vom face plata proprietarilor, este necesara alta case de marcat sau putem lucra pe casa de marcat deja existenta? Daca avem 10 astfel de contracte, putem lucra cu o singura casa ...
26Feb2025

Termen D101 pentru ONG uri in 2025

de Vera Constantin valabil la 26 Feb 2025
Intrebare: Pana la ce data se declara si se plateste D101 Impozitul pe profit pentru un ONG (Asociatie) in 2025 pentru anul 2024. Multumesc anticipat!
26Feb2025

Termen D101 in 2025

de Vera Constantin valabil la 26 Feb 2025
Intrebare: Pana la ce data se declara si se plateste D101 Impozitul pe profit pentru un SRL in 2025 pentru anul 2024. Multumesc anticipat!
25Feb2025

Declararea sediilor secundare

de Profeanu Laura valabil la 25 Feb 2025
Intrebare: SC AGEXIMCO SRL, domeniul de activitate principal conform Ordin 337/2007 - Rev Caen (2) 6120 - Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit), aceasta activitate desfasurandu-se la sediul social, asa cu firma este inregistrata la ONRC, tip sediu principal. Activitati secundare conform codificarii de mai sus este si 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunirilor ...
12Feb2025

Atentionare declaratie

de Constanta Popa valabil la 12 Feb 2025
Intrebare: Daca pentru o declaratie D394 se primeste recipisa de validare "fara erori", dar cu atentionare ca la un client s-a calculat eronat suma de tva (o diferenta mica de 50 de lei), facturile pentru acel client apar declarate in sistemul ANAF, astfel incat sa nu existe diferenta majore de declarare intre cei doi parteneri? Sau trebuie refacuta declaratia astfel incat sa nu apara acea ...
10Feb2025

Obligatiile Persoanei Fizice platitoare de dobanda unui rezident israelian

de Alexandru Palaghia valabil la 10 Feb 2025
Intrebare: Eu, persoana fizica pe CNP, rezident in Romania, am luat un imprumut la care am platit si dobanda de la o persoana fizica pe NIF/CNP nerezident in Romania din Israel. Intrebarea mea este, daca eu ca persoana fizica pe CNP rezident in Romania care am luat imprumutul si am platit dobanda de la persoana nerezidenta in Romania din Israel, am vreo obligatie de declarare/ retinere la sursa a Impozit ...