Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 21 Decembrie 2024

Drept de autor. Platitor de TVA

valabil la 20 Oct 2022
Intrebare: Avem o societate comerciala care a platit un contract de drepturi autor in anul 2021 cu suma care depaseste limita plafonului de tva de la care se devine platitor. Contractul a fost declarat in D112 si la acel moment si i-au retinut taxe - cass, cas si impozit. In anul 2022 persoana fizica este atentionata de ANAF ca a depasit plafonul de tva si ca trebuie sa plateasca TVA pentru aceste sume de la momentul depasirii plafonului, adica an 2021. Persoana primeste cod valid de tva fix de la data semnarii contractului. Este indicat sa se primeasca factura emisa de persoana fizica in anul 2022 in care sa se aplice cota de tva 19%? Daca da, conform carui articol din Codul fiscal? Cum se reflecta ajustarea care ar fi cu minus din factura din perspectiva decontului 300 - aferenta prestarilor de servicii si a jurnalului de cumparari? Pentru D112 in acesta situatie trebuie corectat? Exista implicatii fiscale? Multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5911

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Diferente suplimentare TVA

Oct282024

Depasire plafon vanzari la distanta. Corectie facturi TVA in Romania. Aspecte contabile si fiscale

de Irina Dumitrescu valabil la 28 Oct 2024
TVA
Intrebare: O societate comerciala platitoare de impozit pe profit si tva, avand cod caen 4791 a vandut pe site-ul propriu produse on line in Bulgaria cu tva 19% catre persoane fizice, atingand plafonul de vanzari la distanta si nu s-a inregistrat in Bulgaria si nici in Oss drept pentru care in anul 2024 ANAF Bulgaria, a facut un raport de audit (inspectie fiscala) si au stabilit pentru perioada de cand ...
Oct062021

Anulare cod de TVA din oficiu, depunere declaratie formular 311

de Elena Garofil valabil la 06 Oct 2021
TVA
Intrebare: O firma, SRL, a fost scoasa de la TVA conform articolului 153, aliniat 9, litera e, iar ulterior firma si-a continuat activitatea, facturand fara TVA. Din punct de vedere fiscal a procedat corect firma, facturand fara TVA si nedeclarand nimic in legatura cu TVA-ul aferent veniturilor obtinute? Daca trebuia sa evidentieze si sa declare TVA-ul aferent veniturilor obtinute, ce se poate face acuma? ...