Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Noiembrie 2024

Evaluarea bunurilor la data intrarii in entitate

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
valabil la 29 Sep 2024

Intrebare:


Firma A (Danemarca) factureaza kituri pentru analize (solutii, seringi, alte consumabile necesare recoltarii unor probe de la pacienti) catre firma B (Romania), cu valoare zero.

Firma B (Romania) ofera aceste kituri clientului C (Romania), pentru ca acesta sa recolteze probe de la pacienti. Probele recoltate sunt trimise la firma D (UK) spre procesare. Probele sunt transportate de catre transportatorul trimis si platit de fima D (UK).

Firma D (UK) factureaza efectuarea analizelor (servicii) catre firma B (Romania), care la randul ei factureaza mai departe aceste analize catre firma C (Romania), adaugand un adaos.

Entitatile A, B, D sunt platitoare de TVA. Firma C (Romania) este neplatitoare de TVA.

Firma B (Romania) are ca obiect de activitate comert (4646).

Firma A (Danemarca) si firma D (UK) fac parte din acelasi grup de firme.

Va rugam sa ne precizati care este tratamentul fiscal al tranzactiilor descrise mai sus, precum si care obligatiile declarative ale firmei B (Romania).

Societatea B (Romania):

- cum inregistreaza/declara factura de kituri primita de la firma A (Danemarca)?

- sub ce forma sa factureze/declare transferul acestor kituri oferte gratis catre firma C (Romania)?

- cum inregistreaza/declara factura de analize primita de la firma D (UK)?

- cum sa factureze/declare refacturarea analizelor catre firma C (Romania)?

Va multumim.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4646

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

Nov222024

Tranzactii intracomunitare

de Profeanu Laura valabil la 22 Nov 2024
TVA
Intrebare: A - persoana impozabila stabilita in Romania - A (RO) A - este inregistrata in scopuri de TVA (nu si fiscal) in Bulgaria - A (BG) B - persoana impozabila stabilita in Italia - B (IT) C - persoana impozabila stabilita in Romania - (RO) 15.11.2023: A (RO) cumpara un bun de la B(IT). B (IT) factureaza si livreaza bunul in depozitul din Bulgaria a lui A folosind codul de TVA din BG - A ...
Nov112024

Tratament fiscal achizitie combustibil din Germania

de Anastasia Bogaciuc valabil la 11 Nov 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA achizitioneaza combustibil din Germania 394.83 euro cu TVA. Pentru aceasta i se elibereaza o factura de catre DKV cu TVA. Aceasta factura se raporteaza in 390? Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta achizitie? Se poate cere recuperarea TVA-ului achitat pe teritoriul Germaniei? De asemenea, societatea plateste taxe de drum, unele sunt cu TVA, altele nu. Se ...
Oct282024

Regim fiscal TVA import de bunuri facturat de furnizor din stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 28 Oct 2024
TVA
Intrebare: Am achizitionat in Decembrie 2023, teren de la o societate din Austria; insa livrarea a fost efectuata de o societate din Ucraina prin vama Rep. Moldova, noi fiind mentionati doar ca destinatar final. Factura a fost emisa de catre societatea din Austria, care are cod valid de TVA pe Vies si a emis factura cu taxare inversa. La momentul respectiv, am aplicat taxare inversa, insa acum primim ...
Oct172024

Achizitie intracomunitara de la un neplatitor de TVA

de Gina Popescu valabil la 17 Oct 2024
TVA
Intrebare: Firma din Romania platitor de TVA, platitor impozit pe profit cumpara marfa din Ungaria de la o firma neplatitor de TVA, marfa este facturata fara tva, nu are cod UE valabil pentru achizitie intracomunitara. Va rog monografia contabila pentru aceasta achizitie, daca se declara in declaratia 390 si 300 si la ce rand. multumim.
Oct192024

Tratament contabil si fiscal achizitie intracomunitara produse accizabile

de Amelia Dumitras valabil la 19 Oct 2024
TVA
Intrebare: AIC produse spirtoase si spumoase. SRL este DESTINATAR INREGISTRAT si aplica regimul suspensiv de accize (platim accize in momentul in care ajunge marfa in depozitul nostru). Factura furnizor: 355327 lei Acciza calculata: 240006 lei Intrebare: Care este monografia contabila? Care este valoarea TVA? Multumesc.
Oct112024

Tratamentul fiscal-contabil al achizitiei intracomunitare de produse accizabile

de Alexandru Palaghia valabil la 11 Oct 2024
TVA
Intrebare: Achizitie intracomunitara de produse accizabile Pret achizitie 355.327 lei Acciza 240.006 lei Intrebari: 1. Care este monografia contabila? 2. Care este suma TVA? 3. Cum se declara in D390? Multumesc.