Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 21 Septembrie 2024

Furnizor din Romania, livrare intracomunitara, operatiune triunghiulara

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 19 Sep 2024

Intrebare:


Societatea noastra, persoana juridica romana, achizitioneaza marfuri de la un partener din Germania pe care le vinde unui client din Italia.

Livrarea marfurilor se face direct din Germania in Italia, firma din Romania ocupandu-se de asigurarea transportului din Germania direct in Italia.

Fiecare din cele trei parti sunt inregistrate in scop de TVA in tara de rezidenta (Germania, Romania si Italia).

In decontul de TVA procedam la declararea in Decontul de TVA la randul 1 "Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2)lit.a) si d) din Codul fiscal", iar in SAF-T utilizam cod taxa asociat (TaxCode) 310301.

Va rugam sa ne precizati daca este corecta incadrarea de mai sus a acestor operatiuni in cele doua declaratii.

Multumim anticipat!



 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2013

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Sep152024

Operatiuni impozabile. Tratament contabil si fiscal

de Profeanu Laura valabil la 15 Sep 2024
TVA
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA, infiintata in iunie 2024, achizitioneaza marfa din China in valoare de 1200 Euro. Livrarea s-a efectuat din Polonia cu curier si detinem AWB si o factura in care la furnizor este inscris partenerul din China si la client societatea noastra. Pe factura nu sunt inscrise coduri TVA valide din tari UE. Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta factura si ...
Aug142024

Termenul de prescriere pentru solicitarea rambursarii TVA

de Amelia Dumitras valabil la 14 Aug 2024
TVA
Intrebare: O firma inregistrata in scopuri de TVA achizitioneaza utilaje de la o firma din Romania de asemenea inregistrata in scopuri de TVA, in vederea inceperii unei activitati de productie. Suma TVA dedus la achizitia utilajelor este foarte mare, conform previziunilor firmei ar acoperi TVA de plata pe o perioada de 2 ani. Daca cash-flow-ul firmei permite exista posibilitatea de a nu solicita ...
Aug052024

Achizitii intracomunitare cu TVA

de Profeanu Laura valabil la 05 Aug 2024
TVA
Intrebare: Cum se inregistreaza dpdv al tva in decont si declaratia 390 o factura emisa de un furnizor din Polonia catre un client din Romania, cu tva in cota de 19%? Factura este transmisa prin platforma E-mag.
Iul102024

Neplatitor de tva. Prestari servicii IT catre beneficiar din Elvetia

de Vera Constantin valabil la 10 Iul 2024
TVA
Intrebare: Persoana juridica romana platitoare de TVA factureaza servicii IT pentru o firma din Elvetia. Cum se emite factura din punct de vedere al TVA-ului?
Iul122024

Decont pentru polita de asigurare. D394

de Vera Constantin valabil la 12 Iul 2024
TVA
Intrebare: In cazul in care firma de asigurari nu emite factura fiscala, ci doar decont pentru polita de asigurare, acest decont nu se declara in D394 (nefiind factura fiscala), dar in D300 se trece sau nu la randul de operatiuni scutite?
Iun222024

Mod de raportare diverse operatiuni prin decontul de TVA cod 300

de Amelia Dumitras valabil la 22 Iun 2024
TVA
Intrebare: Pe ce rand din D300 se trec: - TVA-ul aferent bunurilor de natura stocurilor constatate lipsa la inventariere (neimputabile) - art. 304 alin. 1 lit. c; - TVA-ul conform art. 298 pc. 1 (limitare la 50% a dreptului de deducere in cazul achizitiei, ch cu autovehicule)?