Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Noiembrie 2024

Incasare avans de la un client din UE. Exigibilitatea TVA

Raspuns oferit de
Olga Crevelescu

Olga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
Intrebare: SRL cu activitate de productie primeste un avans (partial sau integral) in banca, in valuta, de la un client european, in data de 13.12.2017. Pe baza extrasului de cont, se face inregistrarea contabila 5124 = 419 fara sa se intocmeasca vreo factura. In data de 12.01.2018, societatea emite factura de avans pentru avansul incasat in data de 13.12.2017 (inregistrare contabila: 4111 = 419). Bunurile sunt gata de livrare in data de 20.01.2018, cand se va intocmi factura de storno pentru avans 4111 = 419 si factura de bunuri (pentru livrarea intracomunitara de bunuri) 4111=701 si, in acelasi timp, 419 = 4111 cu valoarea avansului incasat. Considerati ca societatea procedeaza corect? Este obligata societatea sa intocmeasca factura de avans pana pe data de 15.01.2018, pentru acest client intracomunitar?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Cod CAEN: 2053

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Avansuri

Nov082024

Avans diurna in valuta, cu plata in lei

de Amelia Dumitras valabil la 08 Nov 2024
Intrebare: O societate care are diversi colaboratori externi trimite propriii angajati in strainatate. Angajatii primesc o diurna zilnica sub forma de avans, conform legii. Este legal sa se achite diurna in RON la cursul din ziua platii? Este obligatorie mentionarea acestui aspect in regulamentul intern al societatii? Multumesc.
Oct182024

Avansuri de trezorerie, nedecontate pana la data bilantului

de Profeanu Laura valabil la 18 Oct 2024
Intrebare: La bilant 31.12.2023 firma a avut un sold in contul 542, de 285000 ron; ANAF-ul a cerut balante de verificare, registrul jurnal pe fiecare operatiune, fisa cont 542, pe perioada 01.12.2023-30.09.2024... suma este in cont 542. Care ar fi rezolvarea cea mai buna pentru societate? Banii nu ii are pentru a depune in cont... Sa plateasca impozit dividende? Daca nu are profit pentru repartizare ...
Oct112024

Declarare facturi pentru incasari de avansuri pentru livrari intracomunitare de bunuri sau prestari de servicii

de Profeanu Laura valabil la 11 Oct 2024
Intrebare: Lunar emitem facturi de avansuri de bunuri sau avansuri de servicii pe care urmeaza sa le livram/efectuam, catre clienti intracomunitari. In ce declaratii avem obligatia sa le raportam?
Oct102024

Tratamentul fiscal al avansurilor incasate de agentiile de turism

de Alexandru Palaghia valabil la 10 Oct 2024
Intrebare: Agentie turism - declarare avansuri. Suntem agentie de turism si aplicam din punct de vedere fiscal art. 311 din Codul fiscal - regimul marjei. In luna august 2024 se incaseaza de la o persoana fizica/persoana juridica un avans care se factureaza fara TVA. 4111=419 1200 lei 5311/5121=4111 1200 lei In luna septembrie se primesc facturile de la furnizori si se emite factura finala ...
Aug222024

Achizitie intracomunitara din Italia

de Gina Popescu valabil la 22 Aug 2024
Intrebare: Revin la raspunsul dvs, adaugand factura de avans unde se precizeaza ca este netaxabila. Va rugam sa reanalizati speta in privinta neplatii TVA in Romania la aceasta achizitie intracomunitara.
Aug182024

Declarare si plata TVA factura de avans achizitie intracomunitara de catre un neplatitor de TVA

de Gina Popescu valabil la 18 Aug 2024
Intrebare: Un ONG a achitat doua avansuri pentru achizitia unei autoutilitare medicale dotate cu echipament medical de la o societate platitoare de TVA din UE. Obligatia platii TVA este pe baza declaratiei speciale de TVA 301, pana la data de 25 ale lunii urmatoare efectuarii achizitiei intracomunitare, nu la plata avansurilor?