Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Noiembrie 2024

Incasare avans, fara emitere factura

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
valabil la 05 Dec 2019

Intrebare: O societate A, a platit o suma mare de bani in luna aprilie 2019 (450000 lei) unui partener, B, urmand ca aceasta sa presteze o serie de servicii pentru realizarea unui film. Plata a fost facuta in baza unui contract, fara a exista si o factura. Societatea A este producatorul filmului. La momentul respectiv ambele societati erau neplatitoare de TVA. In luna iulie 2019 A a devenit platitoare de TVA. Care sunt consecintele din punct de vedere legal, fiscal si contabil si care este solutia pentru a remedia situatia? La momentul platii in contabilitatea A s-a facut inregistrarea 461=5121. Principala problema este ca s-a omis emiterea facturii fiscale, fie aceasta de avans sau de prestari, insa se doreste remedierea situatiei.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5911

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Codul fiscal

Nov042020

Achizitie de servicii pe baza de factura. Regim fiscal

de Portal Codul Fiscal valabil la 04 Nov 2020
Intrebare: O societate inregistreaza in contabilitate cheltuieli cu servicii prestate de terti de la o societate neafilitata din Romania, avand ca unic document justificativ factura fiscala. Organele de inspectie fiscala considera, in lipsa altor documente care sa justifice prestarea serviciilor, aceste cheltuieli nedeductibile fiscal. In conditiile deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene ...
Oct302018

Casare mijloc fix. Deductibilitate cheltuieli. Ajustari TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 30 Oct 2018
Intrebare: Societatea are in patrimoniu o serie de mijloace fixe: imprimante, calculatoare, copiatoare achizitionate in anul 2004 si care nu mai functioneaza, nemaiputand fi reparate, reconditionate. Din aceste motive se doreste casarea lor. Exista insa un copiator care a fost trecut in conservare in anul 2005 (probabil s-a defectat si nu a mai putut fi reparat nemaiputand fi folosit in cadrul activitatii ...
Iun092018

Vanzare accesorii auto

de Mariana Prejbeanu valabil la 09 Iun 2018
Intrebare: Pentru o societate al carei obiect de activitate principal il constituie comertul cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule si care achizitioneaza in special accesorii electronice pentru autovehicule (camere, senzori etc). din Uniunea Europeana cu scopul de a le revinde in Romania, ce obligatii declarative sunt (fiscal, mediu etc.)?
Mai232018

Facturi emise in format electronic. Elemente obligatorii

de Olga Crevelescu valabil la 23 Mai 2018
Intrebare: Este obligatoriu ca facturile care circula in format electronic sa aiba inscrisa pe ele mentiunea: "circula exclusiv in format electronic"? Daca avem stipulat acest lucru in contractul incheiat intre cele doua parti, mai este necesar sa inseram acest lucru pe factura?
Sep222017

Creanta neincasata. Faliment. Ajustare TVA. Deductibilitate

de Mariana Prejbeanu valabil la 22 Sep 2017
Intrebare: Societatea A are o creanta neincasata de la un client aflat in procedura de faliment (procedura nu este finalizata aflandu-se in faza de lichidare). Societatea A nu este inscrisa la masa creditorilor cu aceasat creanata. Se poate ajusta TVA-ul in acest caz? Cheltuiala de scoatere din evidenta a acestei creanta este deductibila fiscal?