Inregistrare reduceri comerciale primite
valabil la 24 Mai 2024
Intrebare: 1. Cum se inregistreaza din punct de vedere TVA o factura primita in aprilie 2024 reprezentand bonus pentru achizitiile din 2023 emisa de un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in Italia? Pe parcursul anului 2023 am avut achizitii de la acest furnizor inregistrate cu taxare inversa. Factura emisa in aprilie 2024 este cu valoare negativa fiind de bonus, am inregistrat-o in aprilie 2024 cu taxare inversa la cursul din data facturii de bonus desi valoarea se raporteaza la valoarea achizitiilor totale din anul 2023... Cum ar trebui sa o raportez in declaratia 390? 2. Aceeasi intrebare pentru o factura de bonus primita in aprilie 2024 pentru achizitiile din anul 2023 emisa de un furnizor din UK pentru care in anul 2023 avem declaratii vamale (DVI)? O inregistrez in anul 2024 cu taxare inversa? Cum o declar in Decontul de TVA? Multumesc frumos!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394
Mar192025
Regim TVA servicii de proiectare bun imobil,beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2025
Intrebare:
Societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania va factura servicii de proiectare catre o companie non-UE.
Ce implicatii are din punctul de vedere al TVA? Cum va emite societatea din Romania factura catre clientul non-EU si ce declaratii se depun?
Multumesc!
Feb142025
Declarare marfa aflata in curs de aprovizionare, D390, intrastat
de
Elena Garofil
valabil la 14 Feb 2025
Intrebare:
La sfarsitul lunii ianuarie am inregistrat pe 327 marfa in tranzit de la un furnizor din UE. Trebuie sa o declar in declarati 390?
In Intrastat ar trebuie sa avem acelasi lucru cu declaratia 390 doar ca in Intrastat se evidentiaza achizitiile efective si atunci am avea o diferenta (in cazul in care inregistram factura de tranzit in declaratia 390).
Multumesc!
Nov262024
Regim fiscal TVA pentru vanzari online. Clienti persoane fizice cu domiciliul in UE
de
Amelia Dumitras
valabil la 26 Nov 2024
Intrebare:
Livrarile de marfuri prin platforma EMAG catre persoane fizice din UE ce regim au dpdv TVA si al decontului TVA respectiv D390? Multumesc.
Nov112024
Completare D390
de
Alexandru Palaghia
valabil la 11 Nov 2024
Intrebare:
Societatea noastra se ocupa cu inregistrarea la OSIM de marci pentru diferite firme. Pentru clienti din UE se factureaza servicii si taxe platite la OSIM pentru marca respectiva.
In D390 se declara valoarea tolala a facturii (servicii taxe) sau doar valoarea serviciilor? Va multumim!
Oct242024
Avansuri incasate in legatura cu o livrare intracomunitara de bunuri
de
Profeanu Laura
valabil la 24 Oct 2024
Intrebare:
Societatea noastra lucreaza pe baza de comenzi ferme (produce mic mobilieri pentru copii);
Clientul este din Elvetia, cu reprezentant fiscal in Italia, comunicand codul de TVA din Italia dar livrarea bunurilor se faca atat in Italia cat si catre alti clienti din UE;
1. De regula se incaseaza avans pentru fiecare comanda, factura se raporteaza in 390 dar in e_transport si intrastat- nu.
E ...
Sep202024
Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
de
Profeanu Laura
valabil la 20 Sep 2024
Intrebare:
Pe o factura de achizitii intracomunitare ni s-au facturat si serviciile de transport.
In cadrul declaratiei 390 trebuie sa declar contravaloarea transportului la servicii sau includ transportul in valoarea bunurilor asa cum inregistrez in contabilitate?