Intocmire decont de taxa pe valoare adaugata
valabil la 21 Apr 2017
Intrebare: In primul decont consolidat al unui grup fiscal de TVA sunt cuprinse urmatoarele informatii:
Rd.36 - Taxa de plata in perioada de raportare: 100 ron
Rd. 40 - Soldul sumei negative a TVA din perioada precedenta pt. care nu s-a solicitat rambursare: 180 ron
Rd. 44 - Soldul sumei negative a TVA la sfarsitul perioadei de raportare: 80 ron
Conform ipotezei de mai sus, grupul fiscal are de recuperat 80 ron.
De la organul fiscal am primit somatie de plata si titlu executoriu in valoare de 100 ron.
Este corect intocmita somatia de plata si titlul executoriu?
Trebuia sa intocmim documente suplimentare pentru ca sa fundamentam Soldul sumei negative a TVA in valoare de 80 ron?
Rd.36 - Taxa de plata in perioada de raportare: 100 ron
Rd. 40 - Soldul sumei negative a TVA din perioada precedenta pt. care nu s-a solicitat rambursare: 180 ron
Rd. 44 - Soldul sumei negative a TVA la sfarsitul perioadei de raportare: 80 ron
Conform ipotezei de mai sus, grupul fiscal are de recuperat 80 ron.
De la organul fiscal am primit somatie de plata si titlu executoriu in valoare de 100 ron.
Este corect intocmita somatia de plata si titlul executoriu?
Trebuia sa intocmim documente suplimentare pentru ca sa fundamentam Soldul sumei negative a TVA in valoare de 80 ron?
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: peste 50 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: productie
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
Dec122024
Locul prestarii de servicii client stabilit in afara Uniunii Europene
de
Profeanu Laura
valabil la 12 Dec 2024
Intrebare:
Firma platitoare de tva, emite o factura de prestari servicii IT catre un client NON-UE.
La ce rand din decont trebuie pusa factura? La randul 3 sau randul 14?
Nov142024
Autofactura servicii intracomunitare
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Nov 2024
Intrebare:
Firma X colaboreaza cu platforma BOLT, firma X este platitor de TVA in regim normal.
Lunar BOLT emite in numele firmei X facturi de compensare (pe factura la cumparator apare BOLT, iar la furnizor apare firma X, articole: brading bonus; driver_compensation, etc), facturile nu contin TVA.
Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru firma X. Cum se declara in D390; pe ce rand se ...
Oct252024
Rectificare D301 depus pe cod fiscal gresit
de
Gina Popescu
valabil la 25 Oct 2024
Intrebare:
Cum se corecteaza declaratia 301 si fisa ANAF daca serviciile non-UE au fost declarate eronat pe codul special de TVA pentru achizitii intracomunitare?
Oct242024
Achizitie servicii UE si nonUE neplatitor de TVA
de
Gina Popescu
valabil la 24 Oct 2024
Intrebare:
O fundatie, neplatitoare de TVA, are cod special de TVA, pentru achizitii de bunuri si servicii UE. A achizitionat servicii UE cat si servicii non-UE.
Declararea acestor servicii s-a facut in declaratia 301, pe codul special de TVA inclusiv si plata TVA-ului.
S-a platit si declarat corect in declaratia 301, pe cod special de TVA, serviciile non-UE ? Daca nu, cum ar trebui corect declarate ...
Oct242024
D301 achizitie servicii non-UE
de
Gina Popescu
valabil la 24 Oct 2024
Intrebare:
Serviciile non-UE cum se declara corect in declaratia 301, pe codul special de TVA obtinut pentru achizitii inracomunitare sau pe codul de inregistrare fiscala al fundatiei, avand in vedere ca nu sunt achizitii intacomunitare?
Sep202024
Completare D300 export
de
Gina Popescu
valabil la 20 Sep 2024
Intrebare:
Va rugam sa ne ajutati cu opinie referitoare la modul de completare a decontului de TVA pentru operatiuni de export. Astfel, la ce rand din decont trebuie raportate livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru partenerii exUE? In general, exportul bunurilor se face sub conditia EXW.
Cum se declara corect? La randul 3 sau la randul 14 in D300? Intrebarea vine in contextul E-TVA Decontul ...