Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 22 Decembrie 2024

Inregistrare in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal si prin OSS in aceeasi perioada

Intrebare: O societate cu sediul in Olanda este inregistrata in scop de tva in Romania prin reprezentant fiscal intrucat desfasoara de cativa ani vanzari ale produselor proprii prin platforma proprie si prin Emag catre clienti persoane fizice din Romania. Dupa depunerea declaratiilor de TVA pentru lunile iulie si august, au anuntat ca s-au inregistrat de la 01 iulie in OSS in Olanda si ca vor declara acolo vanzarile din Romania. Cum ar trebui corectata situatia acum? Exista posibilitatea ca vanzarile lunilor iulie si august sa ramana declarate in Romania, pentru a nu mai face corectii asupra decontului de TVA, avand in vedere ca au si platit sume importante pentru TVA in aceste 2 luni? Sau aceste vanzari vor trebui declarate obligatoriu in OSS si atunci se impune corectia deconturilor de TVA si solicitarea restituirii TVA-ului deja achitat catre statul roman? Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4791

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Masuri de simplificare

Oct102024

Redobandirea codului de TVA

de Profeanu Laura valabil la 10 Oct 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA incheie o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare autentificata in fata notarului public cu o alta societate comerciala al carei cod de TVA este anulat la momentul semnarii promisiunii si a platii avansului. Vanzatorul factureaza si incaseaza avansul cu TVA 19% (cumparatorul neavand cod valid la data platii avansului). Ulterior, cumparatorul se ...
Sep262024

Depozit in Romania pentru o firma din Ungaria

de Gina Popescu valabil la 26 Sep 2024
TVA
Intrebare: Societatea A cu sediul social in Romania inregistrata in scopuri de TVA in RO incheie cu societatea B cu sediul social in Ungaria inregistrata in scopuri de TVA in Ungaria un contract de depozitare marfa conform caruia societatea A depoziteaza contra cost marfurile societatii B in depozitele societatii A (marfa vine din Ungaria in depozitul din Ro). Va rugam sa ne spuneti daca la emiterea ...
Iun222024

Achizitie bunuri Emag, cu TVA, inregistrare si declarare

de Elena Garofil valabil la 22 Iun 2024
TVA
Intrebare: Am achizitionat un panou/fundal verde de la un partener din Olanda care comercializeaza produse prin intermediul platformei E-mag (Emag Romania cred..), factura are inscris pe ea TVA cu cota 19%. Codul fiscal al partenerului nu se valideaza prin Vies. Cum tratez contabil si fiscal factura? Va multumesc!
Mai102024

Reguli de facturare servicii intracomunitare

de Alexandru Palaghia valabil la 10 Mai 2024
TVA
Intrebare: O firma cu cod CAEN 6201 care este in regim special de scutire efectueaza servicii de dezvoltare software pentru persoane impozabile si neimpozabile din punct de vedere al TVA-ului in tarile UE. Pentru a factura pentru firmele platitoare de TVA a cerut cod special de TVA. Acum vrea sa contacteze servicii cu parcuri nationale din Ungaria neplatitoare de TVA. Va factura cu codul fiscal initial sau ...
Mar022023

Vanzare teren si cladire. Regim TVA. Promisiune bilaterala cu plati partiale. Inregistrarea in contabilitate a veniturilor. Influenta microintreprindere

de Constanta Popa valabil la 02 Mar 2023
TVA
Intrebare: O societate A a achizitionat un teren intravilan si o cladire veche in anul 2014, avand acelasi numar cadastral, pentru care a dedus TVA. Valoarea terenului depaseste valoarea cladirii, iar cladirea nu a fost modificata pana in prezent. Societatea A doreste sa vanda terenul si cladirea catre societatea B, ambele societati fiind platitoare de TVA. Vanzarea se va face in baza unei promisiuni ...
Iul222020

Inregistrare taxa inversa de catre beneficiar

de Elena Garofil valabil la 22 Iul 2020
TVA
Intrebare: Un furnizor, platitor TVA, emite o factura cu taxare inversa catre un beneficiat platitor de TVA. In factura nu este evidentiata suma TVA-ului, doar scris TAXARE INVERSA. Beneficiarul are obligtia de a calcula suma, pentru a fi preluata in jurnale si respectiv in D300? Va multumesc.