Modificarea perioadei fiscale din luna in trimestru, formulare, declaratii
valabil la 06 Ian 2020
Intrebare: O societate comerciala - platitoare lunara de TVA realizeaza in anul 2019 o cifra de afaceri sub 100.000 euro. In anul 2019 nu a avut achizitii intracomunitare. Este obligatorie sau facultativa trecerea la TVA trimestriala? In cazul in care se trece la TVA trimestriala, care este termenul pentru depunerea D 700? Declaratiile D300, D394, D390 se depun lunar sau trimestrial? Obligatia de plata a TVA este trimestriala? Multumesc.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
07Apr2025
Iesire prin optiune de la TVA
de
Gina Popescu
valabil la 07 Apr 2025
Intrebare:
O companie platitoare de TVA pe baza de trimestru iese din sistemul TVA pe 3 aprilie. Pentru cele 3 zile din aprilie trebuie depusa declaratia 300? Intrebarea este, in luna mai sau in luna iulie trebuie depusa declaratia?
17Mar2025
Corectare sold 4424
de
Gina Popescu
valabil la 17 Mar 2025
Intrebare:
Am preluat contabilitatea unei societati comerciale si am urmatoarea situatie:
- TVA DECONT 300 DEC 2024 - Tva de rambursat = 15.564 lei
- contabilitate 4424 8,858 lei
- fisa platitor 9.233 lei
In decontul lunii ianuarie 2025 am omis sa preiau sold TVA de rambursat din deconturile anterioare, nu am completat deloc...
Cum pot remedia situatia?
1. Ce suma sa consider ...
12Mar2025
Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro
de
Constanta Popa
valabil la 12 Mar 2025
Intrebare:
Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze.
In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal.
In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru.
In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care ...
26Feb2025
Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)
de
Profeanu Laura
valabil la 26 Feb 2025
Intrebare:
Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria.
Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
13Ian2025
Calcul plafon pentru TVA lunar trimestrial
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 13 Ian 2025
Intrebare:
Referitor la modul de calcul al cifrei de afaceri pentru depasire plafonul de TVA de 100.000 EUR va rog sa ne spuneti daca rd.13 din decontul de TVA ,,Livrari de bunuri si prestari servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa) intra in calculul acestei cifre de afaceri. Sau rd.15 ,,Livrari scutite fara drept dededucere"... Multumesc.
12Dec2024
Locul prestarii de servicii client stabilit in afara Uniunii Europene
de
Profeanu Laura
valabil la 12 Dec 2024
Intrebare:
Firma platitoare de tva, emite o factura de prestari servicii IT catre un client NON-UE.
La ce rand din decont trebuie pusa factura? La randul 3 sau randul 14?