Monografie factura de avans
Am primit in sistemul e-factura de la un furnizor o factura cu valoare gresita la tva (a calculat cu 24%). Am transmis mesaj catre furnizor ca valoarea facturii este gresita si acesta a incarcat in sistem factura cu minus si factura cu valoarea corecta. Va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa inregistrez factura gresita si cea de storno tva 24%. Am atasat cele 2 facturi.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!