Obligatia corectarii facturilor emise
Raspuns oferit deAlexandru Palaghia
Expert contabil
valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: Din greseala, la iesirea unei societati din regimul "tva la incasare", aceasta a mai emis catre clienti cateva facturi pe care a ramas precizarea "tva la incasare" si le-a transmis si in E-factura. Este necesar sa se faca vreo corectie a facturilor in format fizica si in E-factura doar pentru aceasta omisiune?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria E-Factura
Nov222024
Corectarea facturilor in RO e-Factura
de
Profeanu Laura
valabil la 22 Nov 2024
Intrebare:
Sincer nu imi este foarte clara procedura de corectare descrisa ca raspuns la situatia 2: notele de credit pe care le-am emis eronat cu cod 381 si valori negative, le stornam cu 380 si valori negative si apoi retrimitem facturile cu cod 384 si valori negative? Numarul facturii va fi acelasi ca al facturii initiale sau trebuie sa emitem facturi noi cu numere diferite?
Nov212024
Stornare factura neinregistrata de catre client in evidenta fiscala
de
Elena Garofil
valabil la 21 Nov 2024
Intrebare:
Un client pentru care am emis o factura in 2023 ne solicita stornarea acesteia si refacturarea ei in luna curenta, din cauza faptului ca nu a inregistrat-o in contabilitate la acel moment. Se poate face acest lucru in contextul e-Factura? Daca vom storna si refactura, ambele facturi se vor transmite in SPV. In aceasta situatie clientul se poate inregistra doar cu refacturarea sau cum se ...
Nov202024
Nota de credit RO e-Factura
de
Profeanu Laura
valabil la 20 Nov 2024
Intrebare:
Am primit de la un furnizor in sistemul e-factura un document, o nota de credit, in loc de factura de stornare. Cum procedam in acest caz?
Nov212024
Corectarea facturilor in RO e-Factura
de
Profeanu Laura
valabil la 21 Nov 2024
Intrebare:
1. Care sunt situatiile in cazul e-Factura cand se poate utiliza codul 384 - factura corectata?
2. Avem situatia in care am emis o stornare utilizand codul 381 cu valori negative pe formular, iar clientii nostri ne-au sesizat ca nu se pot inregistra cu documentul si doresc retransmiterea acestuia cu cod 380 si valori negative. Cum procedam in acest caz? Cum se face corectia si retransmiterea ...
Nov202024
Factura neprimita in SPV
de
Gina Popescu
valabil la 20 Nov 2024
Intrebare:
Cum inregistram in contabilitate o factura, primita de la un furnizor, pe care nu o regasim pe e-factura?
Nov072024
Inregistrare factura primita prin SPVin alta luna decat cea in care a fost emisa
de
Elena Garofil
valabil la 07 Nov 2024
Intrebare:
O factura emisa in 02.10.24 nu s-a primit in spv si nici nu a fost inregistrata. Serviciul facturat este aferent activitatii economice.
Astazi, 07.11.24, daca partenerul o transmite in spv, societatea primitoare o poate inregistra fara sanctiuni?
Daca nu, care sunt solutiile? O storneaza pe cea veche si emite o alta factura cu data curenta?
Multumesc!