Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 5 Februarie 2025

Obligatii declarative inchiriere autoturisme de la persoane fizice

valabil la 28 Ian 2025
Intrebare:

Societatea are incheiate cu salariatii contracte pentru cedarea folosintei bunurilor pentru masinile personale ale salariatilor utilizate de acestia in scopul desfasurarii activitatii pentru care firma plateste un pret pe kilometrii parcurs in scopul activitatii. Salariatii au inregistrat contractele la Finante si societatea va retine si va plati impozit la sursa pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru salariatii sai. Impozitul retinut la sursa se declara lunar in D100, cod 628. Tranzactiile afrente acestor contracte au loc lunar, prin urmare:

1. Societatea trebuie sa declare aceste tranzactii pe baza contractelor in D394 pe fiecare CNP in parte? Daca da, in ce cartus?

2. Societatea trebuie sa declare aceste tranzactii pe baza contractelor in jurnalul de cumparari, respectiv in declaratia D300? Daca da, la ce rand?

3. Aceste tranzactii pe baza contractelor trebuie sa ajunga in SAF-T lunar la sectiunea Documents Sources - Purchase Invoices?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Ian282025

Declarare contracte de chirie cu persoane fizice in D394, D300 si SAF-T

de Gina Popescu valabil la 28 Ian 2025
TVA
Intrebare: Societatea are incheiate cu persoane fizice contracte pentru inchirierea de spatii de lucru. Societatea va retine si va plati impozit la sursa pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru persoanele respective. Impozitul retinut la sursa se declara lunar in D100, cod 628. Tranzactiile aferente acestor contracte au loc lunar, prin urmare: 1. Societatea trebuie sa declare aceste ...
Ian202025

Regimul TVA inchiriere imobile

de Alexandru Palaghia valabil la 20 Ian 2025
TVA
Intrebare: O SC detine 3 imobile SAD si un apartament, toate date in chirie in baza unor contracte de inchiriere. Apartamentul este dat in chirie catre administrator, persoana fizica, iar celelalte catre societati. Una dintre societati este platitoare de TVA si doreste chiria facturata cu TVA, celelalte doua societati nu doresc factura cu TVA. Mentionez ca la ANAF nu s-a trimis nicio notificare despre ...
Dec192024

Utilitati la spatii inchiriate

de Profeanu Laura valabil la 19 Dec 2024
TVA
Intrebare: Societatea inchiriaza un apartament in Bucuresti de la o persoana fizica. Cheltuielile cu utilitatile facturi de gaz, lumina, intretinere, internet sunt deductibile fiscal si TVA-ul aferent la societate. Se pot plati facturile de utilitati de catre societate pentru persoana fizica?
Dec172024

Achizitie intracomunitara de bunuri taxata de furnizorul intracomunitar

de Amelia Dumitras valabil la 17 Dec 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra (inregistrata in scopuri de TVA) a achizitionat un produs de pe Emag. Factura a venit de la un furnizor cu cod de tva de Franta (cod valid in sistemul Vies). Livrarea s-a facut de pe teritoriul Romaniei si a venit cu cota de tva de 20%. Ne putem deduce tva-ul de la aceasta achizitie? In ce rand din decontul de tva de raporteaza aceasta tranzactie?
Dec092024

TVA pentru import pe teritoriul intracomunitar

de Gina Popescu valabil la 09 Dec 2024
TVA
Intrebare: TVA - vanzare rezidenti din Romania, transport marfa China-Polonia. Societate din Romania cumpara marfa din China, pe care o vinde catre o alta societate din Romania, care la randul ei o vinde catre o societate din Polonia. Transportul este direct China - Polonia. Clientul din Romania solicita factura in valuta, fara TVA, plata urmand sa o faca in valuta. Nu am gasit reglementari in acest ...
Nov222024

AIC de bunuri de la furnizor cu cod invalid de TVA

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societate platitoare de tva a efectuat in luna septembrie o achizitie intracomunitara de bunuri de la un furnizor din Lituania, fara cod valid de tva in VIES. Factura are data de septembrie, dar am primit-o si inregistrat-o in luna octombrie. Furnizorul din Lituania fara cod valid de tva a emis factura cu tva 21%. Cum inregistrez aceasta factura? Aplic taxare inversa la valoarea integrala cu ...