Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Decembrie 2024

Obligatii fiscale privind incheierea de contracte cu prestatori externi nerezidenti

valabil la 24 Iul 2019
Intrebare: Un birou de traduceri, neinregistrat in scop normal de TVA, dar detine certificatul pentru cod special de TVA primeste facturi de traduceri de la prestatori din Israel, Singapore. Pentru aceste facturi trebuie sa colecteze TVA si sa declare prin D 301? Prestatorii nu au livrat un cod valid de TVA. Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pentru nerezidenti. Trebuie sa obtine certificate de rezidenta fiscala? Se inregistreaza aceste contracte la ANAF? 

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Import / Achizitii servicii

Aug122024

Servicii transport, impozit pe veniturile nerezidentilor

de Elena Garofil valabil la 12 Aug 2024
TVA
Intrebare: In legatura cu retinerea impozitului la sursa: daca beneficiarul venitului (societatea din Danemarca) prezinta certificat de rezidenta fiscala, si astfel se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, impozitul fiind zero, mai trebuie declarat contractul conform Ordin 2994/2016, respectiv sa obtinem un CIF conform Codului de Procedura Fiscala si sa declaram cu zero in ...
Aug122024

Cod special de TVA pentru cabinete de stomatologie

de Profeanu Laura valabil la 12 Aug 2024
TVA
Intrebare: Societatea B, neplatitoare de TVA, presteaza servicii de stoamatologie, isi face reclama prin Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) si Google Ireland Limitd, primeste facturile fara TVA. Are obligatia sa se inregistreze in scop special de TVA (pentru achizitii din UE)? Datoreaza TVA in Romania pentru aceste achizitii? Ce declaratii se depun?
Mai272024

Tratament TVA import bunuri in Romania efectuat de rezident din Spania

de Alexandru Palaghia valabil la 27 Mai 2024
TVA
Intrebare: O societate din Spania achizitioneaza bunuri din Turcia cu descarcare directa la sediul unei societati din Romania. Societatea din Spania plateste TVA in vama din Romania pe cod fiscal de Spania. Bunuriile trebuie sa ajunga in proprietatea societatii din Romania. Care va fi regimul de TVA aplicat de catre societatea din Spania, pentru vanzarea acestor bunuri in Romania? Cum poate recupera ...
Mai112024

Certificat de rezidenta fiscala pentru plata drepturilor de autor

de Amelia Dumitras valabil la 11 Mai 2024
TVA
Intrebare: O societate cu rezidenta fiscala in Germania presteaza pentru societatea din Romania servicii de creatie/design website pentru care primeste factura de servicii (taxare inversa). Seviciile de design website nu sunt prestate efectiv in Romania (IP-ul este in Gerrmania) si nici prin intermediul unui sediu permanent in Romania. Societatea din Romania mai are obligatia de a solicita certificat de ...
Oct232023

Achizitie servicii intracomunitare de la o societate din Spania

de Olga Crevelescu valabil la 23 Oct 2023
TVA
Intrebare: Daca firma romaneasca este neplatitoare de TVA si achizitioneaza servicii din UE, Spania, de la o alta firma neplatitoare de TVA (ambele societati neinregistrate in scopuri de TVA, Vies) trebuie sa se inregistreze, sa ceara cod de TVA pentru aceste facturi emise de partenerul din Spania si ulterior sa colecteze TVA si sa depuna 301 si 390 pentru aceste tranzactii?
Nov092022

Achizitie intracomunitara software si modificarea perioadei TVA prin depasirea cifrei de afaceri

de Alexandru Palaghia valabil la 09 Nov 2022
TVA
Intrebare: O firma devine platitoare de tva prin optiune din 01.07.2022. In septembrie achizitioneaza softuri necesare activitatii. Noi le-am inregistrat ca imobilizari si ca servicii, iar in decont la pozitia 7 suma totala iar la 7.1 doar serviciile. Trebuia sa depunem 700 pentru tva lunar? In octombrie depaseste plafonul si realizeaza o cifra de afaceri in valoare de 555000lei. Ar trebui pana pe 15 ...