Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 2 Aprilie 2025

Persoana impozabila revanzatoare de bunuri second-hand. Completare Declaratia 394

valabil la 18 Oct 2024
Intrebare:

Persoana impozabila revanzatoare de bunuri second-hand.

Societatea cumpara de la persoane fizice din UE si Romania bunuri second-hand pe care le revinde.

PF nu sunt obligate sa emita facturi si emitem autofacturi catre fiecare furnizor.

In cazul achizitiilor efectuate de la persoane fizice, se completeaza in D394 contracte incheiate cu persoane fizice si/sau alte documente.

In Ghid ANAF D394 regasim:

Tip operatiune LS/AS se va completa pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii, respectiv achizitiile de bunuri si servicii pentru care au fost emise/primite facturi cu TVA inclus (a caror valoare totala include TVA).

Cartusul D- Livrari

LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (LS) se completeaza: valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii

Intrebari:

In luna achizitiei ce completam in D394 contractul de vanzare-cumparare sau autofactura?

Daca bunurile sunt vandute care PF in cartusul D trecem valoarea totala a facturii sau valoarea bazei impozabile (marja-TVA)?

Multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5829

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Feb142025

Declarare marfa aflata in curs de aprovizionare, D390, intrastat

de Elena Garofil valabil la 14 Feb 2025
TVA
Intrebare: La sfarsitul lunii ianuarie am inregistrat pe 327 marfa in tranzit de la un furnizor din UE. Trebuie sa o declar in declarati 390? In Intrastat ar trebuie sa avem acelasi lucru cu declaratia 390 doar ca in Intrastat se evidentiaza achizitiile efective si atunci am avea o diferenta (in cazul in care inregistram factura de tranzit in declaratia 390). Multumesc!
Ian262025

D394 achizitie teren cu taxare inversa

de Gina Popescu valabil la 26 Ian 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra este platitoare de tva. Si societatea de la care am achizitionat teren prin taxare inversa este tot platitoare de tva. Mentionam ca de la societatea respectiva am achizitionat si servicii diverse si acestea apar corect in D394. De la acelasi partener am achizitionat si un teren, cu taxare inversa, si la completare in D394 acest partener este la tipul partener 1. Persoane ...
Dec102024

Operatiuni scutite fara drept de deducere, raportare informativa formular cod 394

de Amelia Dumitras valabil la 10 Dec 2024
TVA
Intrebare: Societatea, platitoare de TVA la incasare, factureaza atat cursuri de formare profesionala care sunt scutite de TVA cfm. art. 292 alin.1 lit. f , cat si cursuri de formare profesionala pentru care colecteaza TVA. Facturarea cu TVA a cursurilor se face utilizand seria XXX pentru facturile emise, iar cea pentru operatiunile scutite se face utilizand seria YYY. In declaratia 394, la cartusul ...
Nov262024

Regim fiscal TVA pentru vanzari online. Clienti persoane fizice cu domiciliul in UE

de Amelia Dumitras valabil la 26 Nov 2024
TVA
Intrebare: Livrarile de marfuri prin platforma EMAG catre persoane fizice din UE ce regim au dpdv TVA si al decontului TVA respectiv D390? Multumesc.
Nov112024

Completare D390

de Alexandru Palaghia valabil la 11 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra se ocupa cu inregistrarea la OSIM de marci pentru diferite firme. Pentru clienti din UE se factureaza servicii si taxe platite la OSIM pentru marca respectiva. In D390 se declara valoarea tolala a facturii (servicii taxe) sau doar valoarea serviciilor? Va multumim!
Oct242024

Avansuri incasate in legatura cu o livrare intracomunitara de bunuri

de Profeanu Laura valabil la 24 Oct 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra lucreaza pe baza de comenzi ferme (produce mic mobilieri pentru copii); Clientul este din Elvetia, cu reprezentant fiscal in Italia, comunicand codul de TVA din Italia dar livrarea bunurilor se faca atat in Italia cat si catre alti clienti din UE; 1. De regula se incaseaza avans pentru fiecare comanda, factura se raporteaza in 390 dar in e_transport si intrastat- nu. E ...