Prestator din stat tert, reprezentant fiscal in Romania, regularizare factura de avans
Societate cu sediul non UE se inregistreaza in Romania in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal. Incepand de la data atribuirii CIF-ului va factura cu TVA pentru serviciile executate pe teritoriul Romaniei, insa inainte de inregistrarea in Romania a incheiat un contract cu o societate din Romania pentru executare servicii pentru care a emis o factura de avans fara TVA. Urmatoarea factura de avans (conform contract) va fi facturata cu TVA avand in vedere faptul ca acum este inregistrata pe teritoriul Romaniei. Care este tratamentul fiscal al avansului facturat inainte de inregistrarea in Romania? Cand se vor finaliza lucrarile se va storna avansul separat asa cum a fost facturat de sediul extern urmand ca serviciile sa se factureze cu TVA pe factura finala pe CIF-ul din Romania?
Multumesc,
O zi buna!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!