Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Decembrie 2024

Procedura de corectare a erorilor materiale in deconturile de TVA conform Ordinului ANAF nr. 3604/2015

valabil la 21 Iul 2023
Intrebare: Un operator regional de servicii publice de alimentare cu apa care deruleaza un proiect cu finantare nerambursabila pe axa prioritara 3 - POIM 2014-2020 se afla in urmatoarea situatie: Contractul de finantare a fost semnat in decembrie 2017 si la acel moment cota de cofinantare a fost de 13%. Ulterior a aparut OUG 172/2020 prin care se prevede: ,,2. La articolul 181, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Pentru proiectele aprobate in baza contributiei beneficiarilor in situatia in care aceasta depaseste rata forfetara aferenta proiectelor prevazute la alin. (1), autoritatea de management pentru POIM este autorizata sa asigure finantarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferentei dintre procentul contributiei proprii si procentul echivalent al ratei forfetare, pentru operatorii regionali care furnizeaza/presteaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Timis, Galati, Alba, Cluj si Salaj." Incepand cu data aparitiei OUG 172 la prima cerere de rambursare a fost acceptata la plata doar valoarea lucrarilor, fara TVA. Acesta a fost capitalizat in contul 231 si plata efectiva a fost suportata de operator din contul IID constituit cnf. OUG 198/2005. In aceste conditii, la finalizarea proiectului si predarea investitiei in domeniul public (UAT-urilor) care este tratamentul contabil si fiscal al TVA-ului care nu a fost acceptat la rambursare si nici nu a fost dedus prin decont. Care este monografia contabila?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3600

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Dec022024

Depasire plafon tva, inregistrarea in scopuri de TVA

de Profeanu Laura valabil la 02 Dec 2024
TVA
Intrebare: Inregistrarea in scop de tva este din 1 decembrie 2024; astfel ca as dori sa imi spuneti daca intocmirea D300 se face utilizand trimestrul ca perioada fiscala si aceasta sa contina doar datele aferente lunii decembrie. Cum ar trebui sa generez D300 tinand cont de faptul ca societatea este inregistrata ca platitoare de tva la trimestru?
Oct282024

Inchiriere container si lavete din UE

de Gina Popescu valabil la 28 Oct 2024
TVA
Intrebare: Am primit de la un furnizor inregistrat ca platitor de tva in HU lavete spre folosinta intr-un container de colectare pe care ni le inlocuiesc saptamanal. In contract este prevazut ca acestea sunt proprietate a furnizorului impreuna cu containerul si se vor factura numai in conditia distrugerii lor. Doresc sa stiu din punct de vedere al tratamentului fiscal daca se incadreaza la bunuri ...
Oct102024

Locul prestarii de servicii de reparatii auto in Romania pentru persoana impozabila din Germania

de Profeanu Laura valabil la 10 Oct 2024
TVA
Intrebare: Avem urmatoarea speta la care va rugam sa ne raspundeti: Societate comerciala din Romania, platitoare de TVA, efectueza reparatii mecanice la un mijloc de transport al unei societati din Germania, care la randul ei este platitoare de TVA, verificata in VIES. Intrebarea este: cum factureaza firma din Romania (cea care a efectuat reparatia)serviciile prestate in Romania, catre firma din ...
Oct092024

Achizitie intracomunitara din Germania facturata cu TVA de Germania

de Gina Popescu valabil la 09 Oct 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare TVA achizitioneaza prin intermediul unei platforma online un obiect de inventar de la o societate din UE. Am atasat factura primita on-line si AWB. Cum se inregistreaza achizitia, avand in vedere ca factura are tva? Cum se declara in decont 300, 390 sau 394?
Sep192024

Furnizor din Romania, livrare intracomunitara, operatiune triunghiulara

de Amelia Dumitras valabil la 19 Sep 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra, persoana juridica romana, achizitioneaza marfuri de la un partener din Germania pe care le vinde unui client din Italia. Livrarea marfurilor se face direct din Germania in Italia, firma din Romania ocupandu-se de asigurarea transportului din Germania direct in Italia. Fiecare din cele trei parti sunt inregistrate in scop de TVA in tara de rezidenta (Germania, Romania si ...
Sep092024

Activitate cabinet veterinar

de Gina Popescu valabil la 09 Sep 2024
TVA
Intrebare: Un cabinet medical veterinar desfasoara activitate si emite facturi catre DSV si pentru siguranta alimentelor in suma de 10.000 lei. Aceste venituri de 10.000 lei sunt considerate venituri din activitate (au fost emise facturi) sau subventii? In luna Octombrie se preconizeaza sa depaseasca plafonul de 300.000 lei pentru inregistrare TVA (total facturi emise). De la depasirea acestui plafon ce ...