Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Decembrie 2024

Reducere financiara sub forma de scont de la furnizor UE. Neprimire factura de stornare. Autofacturare pentru ajustare

Intrebare: Pentru plata anticipata a facturilor, un furnizor de bunuri (din Uniunea Europeana, cu cod valid VIES) ne acorda reduceri financiare sub forma de scont, in valoare de 2% din valoarea facturii achitate mai repede. In afara de faptul ca inregistram pe venit aceste valori (401=767 cu valoarea sconturilor primite), trebuie sa ajustam baza impozabila prin autofactura sau nu (4426 = 4427 cu minus valoarea rezultata din calcul: 19% x valoarea de pe 767)? Daca da, unde o declaram: in D394, la autofacturi? Mentionez faptul ca nu primim niciun fel de factura cu minus de la furnizor aferent acestor sconturi.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Cod CAEN: 2219

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Autofacturare

Nov222024

Autofactura Returo

de Gina Popescu valabil la 22 Nov 2024
Intrebare: Am primit o autofactura de la Returo SGR cu saci sigiliu. Eu nu vand, sunt cazino, ofer gratis bautura. Cum inregistrez aceasta factura?
Nov072024

Anulare partiala ajustare TVA facturi clienti in insolventa

de Gina Popescu valabil la 07 Nov 2024
Intrebare: In cadrul procedurilor de insolventa ale unui client, incasam ocazional diferite sume. In cazul acestui partener am efectuat ajustarea bazei de impozitarea la intrarea in insolventa, asadar acum trebuie sa reversam partial aceasta ajustare. Aceasta procedura presupune emiterea unei autofacturi. Se inregistreaza aceasta factura in e-factura? Daca da, care sunt detaliile unei astfel de facturi.
Oct302024

E-factura pentru autofactura

de Alexandru Palaghia valabil la 30 Oct 2024
Intrebare: Conform OG nr. 69 din 21 iunie 2024: Autofacturile emise de persoanele impozabile stabilite in Romania conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 319 alin. (8) din acelasi act normativ, se considera facturi emise in relatia B2B. Intrebarea este daca autofactura se transmite in SPV ANAF indiferent de scopul pentru ...
Oct172024

Tratament contabil si fiscal pentru autofactura emisa de RETURO, primita de comerciant

de Amelia Dumitras valabil la 17 Oct 2024
Intrebare: Inregistrare factuta emisa de RETURO in numele societatii (autofacturare) .
Sep302024

Transmitere in e-Factura a unei autofacturi pentru livrarea catre sine

de Gina Popescu valabil la 30 Sep 2024
Intrebare: Firma noastra a organizat o tombola in cadrul careia a oferit un produs, din gama noastra de produse, sub forma de premiu. Am intocmit toate documentele necesare, regulament, proces verbal de predare, declaratie castigator, samd. Ideea este ca acum, in afara de impozitul cu retinere la sursa, noi ar trebui sa ne autofacturam in scop de tva, cu tva-ul aferent achizitiei acestui bun oferit ...
Oct082024

Productie energie. Inregistrari contabile. Autofactura

de Irina Dumitrescu valabil la 08 Oct 2024
Intrebare: In data de 09.09.2024 am depus catre Autoritatea Vamala Romana anexa 23 privind utilizarea produselor energetice si energiei electrice in exceptare de la regimul de accizare, cu intarziere. Mi s-a spus ca trebuie sa platesc acciza retroactiv pentru perioada in care nu am avut aceasta declaratie depusa, urmand ca dupa aceasta data sa declar in D100 valoarea accizelor cu zero. Trebuie sa emit ...