Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Noiembrie 2024

Regim de taxare, venituri din alte surse

Raspuns oferit de
Portal Codul Fiscal

Portal Codul Fiscal
Intrebare: La o societate platitoare de impozit pe profit administratorul a adus facturi diverse (haine,parfum) care s-au contabilizat pe contul 457 si tva nedeductibil. Precizez ca firma avea sold creditor 457. Avem o verificare documentara ANAF si organul de control vrea sa impoziteze cu 10 % ridicarile respective de dividende. Este corecta abordarea lor? Nu am inregistrat pe cheltuieli facturile respective, mi se pare o dubla impozitare.


Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Regimuri de taxare

Nov202024

Obligatia inregistrarii in scopuri de TVA pentru comert online si achizitie metale pretioase din afara UE

de Gina Popescu valabil la 20 Nov 2024
TVA
Intrebare: 1. Pentru comert online - UE si nonUE - poate obtine cod intracomunitar fara a fi platitor de TVA? 2. Este obligatoriu sa se inregistreze ca platitor de TVA? *___________________________________ Produse vandute - bijuterii argint (achizitionate din Armenia) In comertul cu Ag este nevoie de avizul ANPC?
Nov062024

Vanzarea de bunuri catre o firma din Ungaria neplatitoare de TVA, cu ridicarea marfii din depozitul din Romania, fara transport

de Profeanu Laura valabil la 06 Nov 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de tva, inregistrata in OSS livreaza catre o firma din Ungaria (neplatitoare de tva) hrana pentru animale (tva 9%). Firma din Ungaria ridica marfa de la depozitul furnizorului din Romania. Cu ce cota de tva se factureaza marfa? (9% cota din Romania sau 27% cota din Ungaria). Emiterea codului UIT este in obligatia furnizorului?
Iul242024

Regim TVA pentru achizitie utilaje second hand de la persoane neimpozabile din diverse state membre

de Amelia Dumitras valabil la 24 Iul 2024
TVA
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA achizitioneaza din UE utilaje agricole second-hand de la persoane neimpozabile (tarani) in vederea revanzarii in tara. In momentul in care depaseste pragul si devine platitoare de TVA, mai are pe stoc o parte din utilajele respective. Le poate vinde cu taxare la cota de marja a profitului conform art.312? Pentru aceste operatiuni trebuie intocmite situatii ...
Apr162024

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor la societatile legate

de Alexandru Palaghia valabil la 16 Apr 2024
TVA
Intrebare: Firma A are asociat unic si este platitoare de impozit pe venit (cifra de afaceri sub 50.000 euro) Asociatul detine 100% si din firma B care este tot cu impozit pe venit. Cele doua firme au cod CAEN diferit, iar suma cifrei de afaceri a celor doua firme A si B depaseste 500.000 euro. Cele doua firme trec la impozit pe profit sau una poate sa ramana la impozit pe venit? Multumesc!
Apr052024

Anulare cod de tva prin optiune. Ajustari necesare

de Vera Constantin valabil la 05 Apr 2024
TVA
Intrebare: Firma platitoare de TVA, microintreprindere, care indeplineste conditiile sa devina neplatitoare, doreste sa depuna cerere pentru scoatere de la platitor de TVA. Ce se intampla cu TVA pentru stocuri de marfa care a fost dedus, firma nu este cu TVA la incasare, cum se ajusteaza TVA, cum factureaza pana la data cand i se comunica scoaterea de la TVA, cum inregistreaza factura de intrare, depune ...
Mar142024

Regim fiscal TVA servicii furnizate pe cale electronica pentru beneficiari persoane fizice din alte state

de Amelia Dumitras valabil la 14 Mar 2024
TVA
Intrebare: Am o firma cu domeniul IT care va emite facturi catre persoane fizice din UE si din afara UE. Societatea trebuie sa se inscrie in OSS? Cum va emite facturile, cu TVA sau fara TVA si ce articol din Codul fiscal trebuie mentionat? Ce declaratii trebuie sa depuna la ANAF? Multumesc!