Regim fiscal TVA pentru servicii legate direct de bunuri imobile situate pe teritoriul unui stat tert
valabil la 30 Nov 2023
Intrebare: Pentru bunurile vandute in afara UE societatea (din Romania) asigura montajul si punerea in functiune (incluse in pretul de vanzare). Aceste lucrari sunt realizate la sediul beneficiarului (in afara UE) de catre prestatori din afara UE contractati de vanzator (societatea din Romania). Intrucat serviciul nu este realizat in Romania, cum va evidentia societatea din Romania facturile primite pentru aceste lucrari in decontul de TVA? La operatiuni scutite? Dar in Declaratia SAF-T?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
Mar172025
Corectare sold 4424
de
Gina Popescu
valabil la 17 Mar 2025
Intrebare:
Am preluat contabilitatea unei societati comerciale si am urmatoarea situatie:
- TVA DECONT 300 DEC 2024 - Tva de rambursat = 15.564 lei
- contabilitate 4424 8,858 lei
- fisa platitor 9.233 lei
In decontul lunii ianuarie 2025 am omis sa preiau sold TVA de rambursat din deconturile anterioare, nu am completat deloc...
Cum pot remedia situatia?
1. Ce suma sa consider ...
Feb262025
Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)
de
Profeanu Laura
valabil la 26 Feb 2025
Intrebare:
Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria.
Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
Ian132025
Calcul plafon pentru TVA lunar trimestrial
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 13 Ian 2025
Intrebare:
Referitor la modul de calcul al cifrei de afaceri pentru depasire plafonul de TVA de 100.000 EUR va rog sa ne spuneti daca rd.13 din decontul de TVA ,,Livrari de bunuri si prestari servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa) intra in calculul acestei cifre de afaceri. Sau rd.15 ,,Livrari scutite fara drept dededucere"... Multumesc.
Dec122024
Locul prestarii de servicii client stabilit in afara Uniunii Europene
de
Profeanu Laura
valabil la 12 Dec 2024
Intrebare:
Firma platitoare de tva, emite o factura de prestari servicii IT catre un client NON-UE.
La ce rand din decont trebuie pusa factura? La randul 3 sau randul 14?
Nov142024
Autofactura servicii intracomunitare
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Nov 2024
Intrebare:
Firma X colaboreaza cu platforma BOLT, firma X este platitor de TVA in regim normal.
Lunar BOLT emite in numele firmei X facturi de compensare (pe factura la cumparator apare BOLT, iar la furnizor apare firma X, articole: brading bonus; driver_compensation, etc), facturile nu contin TVA.
Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru firma X. Cum se declara in D390; pe ce rand se ...
Oct252024
Rectificare D301 depus pe cod fiscal gresit
de
Gina Popescu
valabil la 25 Oct 2024
Intrebare:
Cum se corecteaza declaratia 301 si fisa ANAF daca serviciile non-UE au fost declarate eronat pe codul special de TVA pentru achizitii intracomunitare?