Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Noiembrie 2024

Restituire onorariu servicii pregarire profesionala. Factura de stornare

Raspuns oferit de
Constanta Popa

Constanta Popa
Consultant fiscal
valabil la 11 Apr 2017

Intrebare: Pe baza unui contract de prestari de servicii, s-a platit pe baza facturii, un onorariu catre o firma consultanta, reprezentand pregatirea angajatiilor. Contractul prevede clauza, pe baza careia firma noastra va primi inapoi o parte din onorariul platit in caz in care angajatii sunt prezenti la orele cursurilor.
Cum se va proceda in acest caz, adica trebuie primit o factura storno sau se poate inregistra incasarea sumei restituite si pe baza contractului?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3600

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Contabilitate Monografii

Sep182022

Livrare pe teritoriul Romaniei catre o societate din UE. Declaratia 394

de Irina Dumitrescu valabil la 18 Sep 2022
Intrebare: Suntem o societate din Romania ce a emis o factura de vanzare catre un client din Uniunea Europeana (Italia) pentru o marfa ce nu a parasit Romania, marfa fiind livrata catre o persoana juridica din Romania client al societatii din Italia. Factura a fost emisa cu tva. Va rog sa imi spuneti daca factura ar trebui declarata in declaratia 394, si daca da, la ce cartus. Multumesc!
Apr052021

Stornare factura de avans pentru servicii prestate

de Cristina Cret valabil la 05 Apr 2021
Intrebare: O firma a incasat avans pentru servicii de proiectare. S-a primit factura de avans. Au fost inregistrate operatiunile:4093=404 si 404=5121. Firma dupa prestarea serviciului nu a mai facut factura de stornare avans, serviciile fiind executate. Se poate face autofacturare pentru inchidere avansuri si trecere pe cheltuieli? Multumesc!
Nov162017

Inchidere sold cont 711

de Constanta Popa valabil la 16 Nov 2017
Intrebare: Soldul lunar debitor al contului 711 poate fi inchis prin formula 711 = 121. cu soldul contului, la sfarsitul lunii, luat cu semnul minus sau este corecta doar inchiderea 121 = 711, cu soldul contului, la sfarsitul lunii, luat cu semnul plus? Exista un articol de lege in aces sens?
Mar302017

Cheltuieli ONG

de Adriana Dumitrascu valabil la 30 Mar 2017
Intrebare: La un ONG (biserica) se fac cheltuieli cu achizitia de alimente (bomboane, prajituri, mancare si sucuri) pentru scoala duminicala din cadrul bisericii. Evidenta contabila se tine in partida dubla si toate aceste cheltuieli presupun folosirea unor conturi. Care este monografia contabila in acest caz? Aceste cheltuieli sunt considerate de protocol sau unde anume se incadreaza? Primesc doar ...
Mar172017

Cota TVA in cazul livrari in decembrie 2016 cu factura in 2017

de Olga Crevelescu valabil la 17 Mar 2017
Intrebare: O societate trimite piese de schimb in decembrie 2016, dar face factura doar in februarie 2017 cu cota de TVA de 20%. Conform Codului fiscal nu trebuia sa factureze cu 19% marfa?
Feb152017

Livrare intracomunitara realizata in anul 2015. Returul ulterior in anul 2017. Inregistrari contabile si declaratii de TVA

de Constanta Popa valabil la 15 Feb 2017
Intrebare: In 2015 s-au facturat niste produse pentru o societate cu cod valid din Italia. Acum se doreste stornarea acelei facturi si emiterea alteia deoarece produsele respective nu corespundeau cerintelor si au fost returnate in vederea facturarii altor produse. Mentionez ca factura a fost incasata in 2015. Care sunt inregistrarile contabile corecte si cum se declara in declaratia 390 si 300?