Restituire onorariu servicii pregarire profesionala. Factura de stornare
Raspuns oferit deConstanta Popa
Consultant fiscal
valabil la 11 Apr 2017
Intrebare: Pe baza unui contract de prestari de servicii, s-a platit pe baza facturii, un onorariu catre o firma consultanta, reprezentand pregatirea angajatiilor. Contractul prevede clauza, pe baza careia firma noastra va primi inapoi o parte din onorariul platit in caz in care angajatii sunt prezenti la orele cursurilor.
Cum se va proceda in acest caz, adica trebuie primit o factura storno sau se poate inregistra incasarea sumei restituite si pe baza contractului?
Cum se va proceda in acest caz, adica trebuie primit o factura storno sau se poate inregistra incasarea sumei restituite si pe baza contractului?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Contabilitate Monografii
Sep182022
Livrare pe teritoriul Romaniei catre o societate din UE. Declaratia 394
de
Irina Dumitrescu
valabil la 18 Sep 2022
Intrebare: Suntem o societate din Romania ce a emis o factura de vanzare catre un client din Uniunea Europeana (Italia) pentru o marfa ce nu a parasit Romania, marfa fiind livrata catre o persoana juridica din Romania client al societatii din Italia. Factura a fost emisa cu tva. Va rog sa imi spuneti daca factura ar trebui declarata in declaratia 394, si daca da, la ce cartus. Multumesc!
Apr052021
Stornare factura de avans pentru servicii prestate
de
Cristina Cret
valabil la 05 Apr 2021
Intrebare: O firma a incasat avans pentru servicii de proiectare. S-a primit factura de avans. Au fost inregistrate operatiunile:4093=404 si 404=5121. Firma dupa prestarea serviciului nu a mai facut factura de stornare avans, serviciile fiind executate. Se poate face autofacturare pentru inchidere avansuri si trecere pe cheltuieli? Multumesc!
Nov162017
Inchidere sold cont 711
de
Constanta Popa
valabil la 16 Nov 2017
Intrebare: Soldul lunar debitor al contului 711 poate fi inchis prin formula 711 = 121. cu soldul contului, la sfarsitul lunii, luat cu semnul minus sau este corecta doar inchiderea 121 = 711, cu soldul contului, la sfarsitul lunii, luat cu semnul plus? Exista un articol de lege in aces sens?
Mar302017
Cheltuieli ONG
de
Adriana Dumitrascu
valabil la 30 Mar 2017
Intrebare: La un ONG (biserica) se fac cheltuieli cu achizitia de alimente (bomboane, prajituri, mancare si sucuri) pentru scoala duminicala din cadrul bisericii. Evidenta contabila se tine in partida dubla si toate aceste cheltuieli presupun folosirea unor conturi.
Care este monografia contabila in acest caz? Aceste cheltuieli sunt considerate de protocol sau unde anume se incadreaza? Primesc doar ...
Mar172017
Cota TVA in cazul livrari in decembrie 2016 cu factura in 2017
de
Olga Crevelescu
valabil la 17 Mar 2017
Intrebare: O societate trimite piese de schimb in decembrie 2016, dar face factura doar in februarie 2017 cu cota de TVA de 20%.
Conform Codului fiscal nu trebuia sa factureze cu 19% marfa?
Feb152017
Livrare intracomunitara realizata in anul 2015. Returul ulterior in anul 2017. Inregistrari contabile si declaratii de TVA
de
Constanta Popa
valabil la 15 Feb 2017
Intrebare: In 2015 s-au facturat niste produse pentru o societate cu cod valid din Italia. Acum se doreste stornarea acelei facturi si emiterea alteia deoarece produsele respective nu corespundeau cerintelor si au fost returnate in vederea facturarii altor produse. Mentionez ca factura a fost incasata in 2015. Care sunt inregistrarile contabile corecte si cum se declara in declaratia 390 si 300?