Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Noiembrie 2024

Scoaterea din evidenta a amenajarii de terenuri. Implicatii fiscale

Raspuns oferit de
Ionut Jinga

Ionut Jinga
consultant fiscal
valabil la 11 Feb 2021

Intrebare: Societatea are inregistrata in contul 2112 Amenajare terenuri suma de 120.000 lei, reprezentand c/v amenajarilor efectuate la data achizitiei terenurilor (anul 2010) Societatea a  capitalizat cheltuielile efectuate pentru amenajare si le-a amortizat pe o perioada de 10 ani, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. La data de 30 noiembrie 2020 cheltuielile de amenajare inregistrate in contul 2112 sunt integral amortizate. Societatea doreste sa efectueze scoaterea din evidenta a acestor amenajari de terenuri. 1. Care este procedura de scoatere din evidenta contabila, respectiv documentele care trebuesc intocmite pentru realizarea acestui obiectiv? 2. Pot exista implicatii fiscale din punct de vedere al ajustarii TVA la scoaterea din evidenta contabila?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3832

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Regim normal TVA

Oct312024

Achizitie si revanzare bunuri cu cota eronata de TVA. Corectia facturilor

de Constanta Popa valabil la 31 Oct 2024
TVA
Intrebare: Societatea Alfa din Romania inregistrata in scop de TVA achizitioneaza de la un furnizor intern inregistrat in scop de TVA marfuri in valoare de 10.000 lei TVA 9% in decursul a 6 luni. Alfa vinde marfuri in valoare de 6.540 lei (baza 6.000 lei TVA 9%) catre clienti interni si externi. Produsele se incadreaza in categoria alimentelor cu zahar adaugat, al caror continut total de zahar este de ...
Oct162024

Cota de TVA chirie si cazare

de Profeanu Laura valabil la 16 Oct 2024
TVA
Intrebare: Societatea autorizata la ministerul turismului inchiriaza in sezonul estival o cladire (apart hotel) cu mai multe apartamente unei singure societatii beneficiare pe perioada 30.04. - 09.09. Societatea factureaza toata perioada in 3 transe. Factura se emite la fiecare transa din contract. Se asigura curatenia si intretinerea cladirii in regim hotelier. Societatea beneficiara cazeaza ...
Sep302024

Iesire prin optiune de la plata TVA

de Gina Popescu valabil la 30 Sep 2024
TVA
Intrebare: In cazul unei societati platitoare de tva la trimestru, care are lunar doar o factura de prestari servicii de la un neplatitor de TVA, isi pastreaza codul de TVA? Multumesc!
Sep022024

Penalitatile contractuale nu se declara in Decontul de TVA

de Profeanu Laura valabil la 02 Sep 2024
TVA
Intrebare: In ce rand din decontul de TVA se va inscrie suma facturata ce reprezinta penalizare? Multumesc.
Aug292024

Taxa pescuit sportiv. Monografie, cota TVA aplicata

de Gina Popescu valabil la 29 Aug 2024
TVA
Intrebare: Pentru o societate care activeaza in domeniul acvacultura in ape dulci care este cota de tva aplicata pentru incasarile din taxa pescuit sportiv?Si care ar fi monografia contabila pentru asemenea activitate CAEN 0322. Multumesc
Aug212024

Facturarea penalitatilor

de Alexandru Palaghia valabil la 21 Aug 2024
TVA
Intrebare: Suntem o societate de turism si avem urmatoarea speta: avem o factura de penalizare pentru anulare bilete avion de la furnizorul extern, fara tva, tip tratare tva - SDD. Dorim sa facturam aceasta penalizare clientului nostru, persoana fizica. La emiterea facturii pentru penalizare aplicam cota de 19% tva? Multumesc.