Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Noiembrie 2024

Servicii prestate pentru beneficiar persoana neimpozabila din stat membru, prestator in regim special de scutire

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
Intrebare: O societate din Romania (momentan neplatitoare de tva) vrea sa factureze o societate din Germania care este inregistrata in Germania ca si institutie de invatamant si conform legii de acolo este scutita de inregistrea si plata TVA. Ce obligatii declarative am eu ca societate din Romania (momentan neplatitoare de tva), am obligatia sa ma inregistrez la TVA? Trebuie depus 390? Multumesc, O zi frumoasa!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 6203

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Declarata

Sep252024

Completarea formularelor D300 si D394

de Alexandru Palaghia valabil la 25 Sep 2024
TVA
Intrebare: In declaratiile 300, respectiv 394 se declara achizitia de la o persoana juridica romana neplatitoare de TVA (in caz afirmativ la ce randuri)? Aceeasi intrebare pentru cumparari ce nu intra in sfera TVA (de ex. tichetele de masa).
Aug082024

Contract de asociere in participatiune sau contract de inchiriere bun imobil cu chirie variabila, regim fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 08 Aug 2024
TVA
Intrebare: O societate ABC platitoare de TVA si impozit profit incheie cu contract de participatiune. Prin acest contract o alta firma isi deschide punct de lucru in spatiul sau si vinde alimente. Firma ABC incaseaza periodic un procent din vanzarile celeilalte societati. Care este regimul TVA al acestor incasari avand in vedere ca ABC este platitoare de TVA? Ar trebui colectat TVa la aceste incasari, ...
Iul292024

Ajustare pozitiva TVA datorata si raportata anterior prin decontul special de TVA cod 301

de Amelia Dumitras valabil la 29 Iul 2024
TVA
Intrebare: Firma a fost neplatitoare de TVA, dar avea cod special de TVA. In anul 2023 a achizitionat un autoturism din Olanda, dar din cauza ca pe factura nu era scris Taxare inversa, firma a retinut, a declarat in D301 si a platit TVA la valoarea facturata. Incepand cu luna aceasta, se depaseste cifra de afaceri de 300.000 lei, firma devenind platitoare de TVA. Pot ajusta TVA-ul platit? Este corecta ...
Iul182024

Client din stat membru, livrare pe teritoriul Romaniei, regim fiscal TVA la facturare

de Amelia Dumitras valabil la 18 Iul 2024
TVA
Intrebare: Un client (care furnizeaza cod valid de TVA -Polonia) cumpara marfa din show room. Firma, platitoare de TVA, emite factura cu TVA 19% considerand ca nu exista dovada transportului si nu este livrare intracomunitara. Cum declara aceasta tranzactie in decl 300, 394 sau 390?
Iul172024

Depunere cerere corectare deconturi de TVA.

de Elena Garofil valabil la 17 Iul 2024
TVA
Intrebare: In ordinul 3604 se specifica ca cererea se depune la registratura sau la posta. Prin SPV unde se depune mai exact? formular de contact, ce selectez acolo? Asistenta tehnica servicii informatice/SPV sau Depunere online formulare electronice?
Iul162024

Corectare erori materiale din D300

de Elena Garofil valabil la 16 Iul 2024
TVA
Intrebare: Corectare decont de TVA. La declaratia 300 pentru luna iunie s-a preluat eronat tva-ul din trimestrul precedent. Concret, in loc de a se scrie tva de recuperat necerut la rambursare pe randul 42 din decont, s-a scris eronat suma la tva de plata din perioada precedenta, la rand 39. Recipisa de depunere este fara erori de validare, dar cu atentionari-atentionare regula 98-Rand 42 ...