Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 16 Aprilie 2025

Tratament fiscal perisabilitati stoc de marfuri

Intrebare: Societatea platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scop de tva, vinde afine in UE. Marfa pleaca cu aviz (cantitate pret). La sosire clientul face o receptie calitativa a afinelor si nu accepta la plata decat cantitatea corespunzatoare calitativ. Afinele necorespunzatoare calitativ nu se mai intorc. Intrebari: 1. Cum ar trebui tratate dpdv al impozitului pe profit si tva aceste afine considerate de client necorespunzatoare calitativ? 2. Ce reprezinta de fapt reducerea pe care o acord clientului? 3. Cum este corect sa intocmesc factura? Fac factura pe intreaga valoare si acord discount calitativ (rabat)? Fac factura doar pe cantitatea acceptata si consider cantitatea neacceptata pierdere (deductibil doar la nivelul limitelor stabilite prin HG pentru perisaj si ajustez tva-ul pentru diferenta?) 4. Care este diferenta intre cele doua moduri de abordare? Cand pot sa consider rabat si cand, pierdere (perisaj)? 5. In cazul facturarii cu discount este corect ca acesta sa se inscrie pe factura ca o pozitie distincta?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5829

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozit pe Profit Microintreprinderi

10Apr2025

Compensare impozit profit Trim. IV. 2024 cu impozit profit Trim. I. 2025

de Profeanu Laura valabil la 10 Apr 2025
Intrebare: Societate comerciala conform declaratiei 101 pe anul 2024 are impozit pe profit de recuperat 5000 lei. Pe trimestrul 1 2025 impozitul pe profit datorat este de 12000 lei. Intrebarea este daca la 25 aprilie 2025 se poate plati diferenta de 7000 lei in conditiile in care declaratia 101 se depune in aprilie2025?
18Feb2025

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital

de Profeanu Laura valabil la 18 Feb 2025
Intrebare: Imobilul in suprafata totala de aproximativ 300 mp, desfasurata pe 3 niveluri: demisol, parter si mansarda, a fost construit ca sediu firma (demisolul) si spatiu de locuit (parter si mansarda). Facturile cu utilitatile sunt emise pe firma. Impozitele locale se achita pe firma. Cum se deduc aceste cheltuieli, inclusiv amortizarea cladirii, dar si TVA, avand in vedere ca incepand cu 1 ianuarie ...
11Feb2025

Suspiciune de neregula

de Profeanu Laura valabil la 11 Feb 2025
Intrebare: O societate are domeniu principal de activitate acvacultura in ape dulci si a beneficiat in anul 2022 de fonduri nerambursabile POPAM pentru construirea de bazine pentru cresterea pestelui. La doi ani dupa finalizarea proiectului, respectiv in anul 2024, Autoritatea de management a avut o "suspiciune de neregula" si a incheiat un proces verbal prin care stabileste sume necuvenite ...
10Feb2025

Descresterea valorii contabile nete

de Profeanu Laura valabil la 10 Feb 2025
Intrebare: Clarificari: 1. Achizitie investitie imobiliara 215 = 404 3.000.000; 2. Investitia nu a fost amortizata; 3. Inregistrare reevaluare dupa 3 ani: 655 = 215 1.100.000. Societatea era platitaoare de impozit pe venitul microintreprinderilor; 4. Vanzarea ulterioara dupa 5 ani: 411 = 7583 1.200.00; 5. Descarcarea de gestiune a terenului 6583 = 215 1.900.000; 6. Societatea nu aplica ...
08Feb2025

Descresterea valorii contabile nete

de Profeanu Laura valabil la 08 Feb 2025
Intrebare: Societatea a achizitionat un teren, clasificat ca investitie imobiliara, la pretul 3.000.000 lei. Dupa 3 ani se face evaluarea terenului la valoarea de 1.900.000 lei, data la care societatea este platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor. Peste 5 ani se vinde terenul la valoarea de 1.200.000 lei, data la care societatea este platitoare de impozit pe profit. Care este baza de ...
07Feb2025

Descresterea valorii contabile nete

de Profeanu Laura valabil la 07 Feb 2025
Intrebare: Societatea a achizitionat un teren, clasificat ca investitie imobiliara, la pretul 3.000.000 lei. Dupa 3 ani se face evaluarea terenului la valoarea de 1.900.000 lei, data la care societatea este platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor. Peste 5 ani se vinde terenul la valoarea de 1.200.000 lei, data la care societatea este platitoare de impozit pe profit. Care este baza de ...