Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 1 Aprilie 2025

Tratamentul TVA al bunurilor aflate in tranzit vamal

valabil la 24 Mai 2024
Intrebare: Societatea achizitioneaza bunuri din China care apoi sunt livrare catre un client din Ucraina, Bunurile sunt transportate pe mare din China pina in portul Constanta, in Constanta sunt descarcate si incarcate in camion si transportate pe uscat pina la Odessa. In Romania este intocmit doar Document de tranzit (nu se face declaratie vamala de import /export, nu s-au platit tva /taxe vamale.) Cum se reflecta in decontul de TVA D300 aceste operatiuni: achizitia de la furnizorul chinez, respectiv livrarea catre client extracomunitar? Multumesc!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2712

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

Mar122025

Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro

de Constanta Popa valabil la 12 Mar 2025
TVA
Intrebare: Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze. In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal. In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru. In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care ...
Feb262025

Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)

de Profeanu Laura valabil la 26 Feb 2025
TVA
Intrebare: Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria. Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
Dec122024

Locul prestarii de servicii client stabilit in afara Uniunii Europene

de Profeanu Laura valabil la 12 Dec 2024
TVA
Intrebare: Firma platitoare de tva, emite o factura de prestari servicii IT catre un client NON-UE. La ce rand din decont trebuie pusa factura? La randul 3 sau randul 14?
Nov142024

Autofactura servicii intracomunitare

de Profeanu Laura valabil la 14 Nov 2024
TVA
Intrebare: Firma X colaboreaza cu platforma BOLT, firma X este platitor de TVA in regim normal. Lunar BOLT emite in numele firmei X facturi de compensare (pe factura la cumparator apare BOLT, iar la furnizor apare firma X, articole: brading bonus; driver_compensation, etc), facturile nu contin TVA. Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru firma X. Cum se declara in D390; pe ce rand se ...
Sep202024

Completare D300 export

de Gina Popescu valabil la 20 Sep 2024
TVA
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu opinie referitoare la modul de completare a decontului de TVA pentru operatiuni de export. Astfel, la ce rand din decont trebuie raportate livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru partenerii exUE? In general, exportul bunurilor se face sub conditia EXW. Cum se declara corect? La randul 3 sau la randul 14 in D300? Intrebarea vine in contextul E-TVA Decontul ...
Aug072024

Regim fiscal TVA pentru achizitie aur pentru investitii

de Amelia Dumitras valabil la 07 Aug 2024
TVA
Intrebare: Un SRL neplatitor de tva, dar care are cod special de TVA, achizitioneaza de la o societate din Bulgaria al carui cod e valid in vies (BG200779475), insa care are si cod de Romania, de asemenea valid in regim de TVA (RO38808845), aur ca materie prima, din care produce produse finite pe care le vinde catre diversi clienti. Nelamurirea mea este legata de raportarile dpdv al TVA al acestei ...