Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 2 Aprilie 2025

Tratamentul TVA deductibila pentru achizitii de la PI cu codul de TVA anulat

Intrebare:

Unui furnizor i-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA. Dupa data anularii, compania noastra a primit facturi cu TVA de la acest furnizor. Conform art. 11 alin. (9) Codul Fiscal, noi nu avem voie sa deducem acel TVA, implicit inregistram facturile cu suma totala pe cheltuiala. In situatia in care furnizorul isi recapata dreptul la TVA, tot conform art. 11 Codul Fiscal noi suntem indreptatiti sa deducem TVA-ul acelor facturi emise in timpul perioadei anularii de TVA.

Cum includem in mod corect acest TVA in decontul 300, in situatia in care furnizorul recapata dreptul la TVA?

Care sunt procedurile si monografia contabila din perspectiva noastra in aceasta speta?

Care este procedura corecta la care ar trebui sa ne asteptam din partea partenerului nostru, in asa fel incat sa fim noi in legalitatea de a deduce TVA-ul respectiv?

Multumim!


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2511

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

Mar172025

Corectare sold 4424

de Gina Popescu valabil la 17 Mar 2025
TVA
Intrebare: Am preluat contabilitatea unei societati comerciale si am urmatoarea situatie: - TVA DECONT 300 DEC 2024 - Tva de rambursat = 15.564 lei - contabilitate 4424  8,858 lei - fisa platitor  9.233 lei In decontul lunii ianuarie 2025 am omis sa preiau sold TVA de rambursat din deconturile anterioare, nu am completat deloc... Cum pot remedia situatia? 1. Ce suma sa consider ...
Mar122025

Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro

de Constanta Popa valabil la 12 Mar 2025
TVA
Intrebare: Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze. In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal. In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru. In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care ...
Feb262025

Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)

de Profeanu Laura valabil la 26 Feb 2025
TVA
Intrebare: Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria. Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
Ian132025

Calcul plafon pentru TVA lunar trimestrial

de Mariana Prejbeanu valabil la 13 Ian 2025
TVA
Intrebare: Referitor la modul de calcul al cifrei de afaceri pentru depasire plafonul de TVA de 100.000 EUR va rog sa ne spuneti daca rd.13 din decontul de TVA ,,Livrari de bunuri si prestari servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa) intra in calculul acestei cifre de afaceri. Sau rd.15 ,,Livrari scutite fara drept dededucere"... Multumesc.
Dec122024

Locul prestarii de servicii client stabilit in afara Uniunii Europene

de Profeanu Laura valabil la 12 Dec 2024
TVA
Intrebare: Firma platitoare de tva, emite o factura de prestari servicii IT catre un client NON-UE. La ce rand din decont trebuie pusa factura? La randul 3 sau randul 14?
Nov142024

Autofactura servicii intracomunitare

de Profeanu Laura valabil la 14 Nov 2024
TVA
Intrebare: Firma X colaboreaza cu platforma BOLT, firma X este platitor de TVA in regim normal. Lunar BOLT emite in numele firmei X facturi de compensare (pe factura la cumparator apare BOLT, iar la furnizor apare firma X, articole: brading bonus; driver_compensation, etc), facturile nu contin TVA. Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru firma X. Cum se declara in D390; pe ce rand se ...