Tratamentul TVA pentru bunurile care fac obiectul masurilor de simplificare
valabil la 20 Ian 2024
Intrebare: O societate platitoare de tva vinde catre alte firme tot platitoare de tva laptopuri, telefoane, imprimante, sisteme all-in-one (atasez factura pentru a se intelege mai exact), le achizitioneaza de pe Emag si le revinde. Societatile cumparatoare sunt start-up-uri, le achizitioneaza in cadrul ajutorului de minimis acordat. Este corect intocmita factura sau ar trebui sa se aplice taxare inversa? Daca factura contine laptop si 2 telefoane cum e corect sa se emita din punct de vedere al tva? Care sunt sanctiunile daca aceasta factura nu se mai poate modifica, fiind in cadrul proiectului si, pentru a nu se pierde finantarea, nu se vrea a se modifica?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria TVA Colectata
Iul032024
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila din afara UE
de
Profeanu Laura
valabil la 03 Iul 2024
Intrebare: Am de facturat catre o companie din UK servicii de intermediere productie. Cum se factureaza aceste servicii din punct de vedere al TVA-ului (cu sau fara TVA)? Mentionez ca atat organizatia din Romania care factureaza aceste servicii, cat si compania din Uk care primeste aceste servicii, sunt inregistrate in scopuri de tva in tara lor. Va rog sa mentionati si articolul din Codul Fiscal la care ...
Iun202024
Consecinte fiscale negative la anularea din oficiu a codului de TVA, cerinte pentru reinregistrarea TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Iun 2024
Intrebare: Am primit decizie privind anularea din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, "potrivit art.316 alin(11) lit.c) din Codul Fiscal, intrucat persoana impozabila/asociatii/administratorii are/au inscrise in caziarul fiscal infractiuni si/sau atragerea raspunderii solidare cu debitorul". Intrebari: Cum se declara TVA-ul colectat si cel deductibil in perioada in care suspendarea este ...
Mai152024
Locul livrarii de bunuri
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Mai 2024
Intrebare: Un client roman doreste sa achizitioneze de la noi o marfa pe care o monteaza in Italia. Produsele se livreaza de la Producator (Italia) la Beneficiar (Italia). Facturarea este intre mine si clientul roman. Cum facturez catre clientul roman? Noi consideram cu TVA. E corect? Multumesc frumos!
Mai162024
Plata TVA in baza D301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata
de
Profeanu Laura
valabil la 16 Mai 2024
Intrebare: Un PFA, sistem real, neplatitor de TVA, dar cu cod special pentru TVA emis de ANAF, cum procedeaza din punct de vedere declarativ/taxe in momentul cand primeste o factura pentru Subscription (un fel de abonament pe parte de IT) de la un furnizor care pune pe factura un cod cu EU in fata? Factura este emisa pe codul special de tva, iar pe factura se specifica ''Tax to be paid on reverse ...
Apr132024
Parti afiliate. TVA la incasare
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 13 Apr 2024
Intrebare: Doi frati detin impreuna doua societati. In ambele, fiecare detine parti sociale de 50%. Societatea A este platitoare de TVA la incasare, iar societatea B este platitoare de TVA normal. In cazul in care societatea A factureaza catre societatea B, aceasta este obligata sa colecteze TVA la facturare chiar daca factura nu a fost incasata? Firmele sunt considerate afiliate prin gradul de rudenie? In ...
Apr042024
Livrare locala catre o persoana impozabila din alt stat membru, regim TVA
de
Elena Garofil
valabil la 04 Apr 2024
Intrebare: Client cu cod valid de Belgia achizitioneaza materiale de constructii de la societatea noastra pentru lucrare pe teritoriu Romaniei. Nu implica nici transport din partea noastra. Noi am intocmit factura normala ca la orice societate cu TVA colectat - in lei considerand ca nu este o livrare intracomunitara intre 2 state membre. Intrebarea mea este daca am procedat corect, daca are implicare ...