Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 8 Septembrie 2024

Trecere la perioada fiscala - luna calendaristica. Declaratia 700

Raspuns oferit de
Ionut Jinga

Ionut Jinga
consultant fiscal
Intrebare: Pe parcusul anului 2023 societate platitoare de tva cu perioada de declarare trimestriala. La sfarsitul anului inregistreaza venituri de peste 100.000 euro Declaratia 700 pentru modificarea perioadei fiscale la luna - in ianuarie 2024 nu a fost depusa. Iar pe anul 2024 s-a mers in continuare ca si perioada la trimestru. Care ar fi procedura de corectare a perioadei fiscale pe 2024? Deoarece din ianuarie si pana in prezent decontul de tva ar fi trebuit depus lunar.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Aug022024

Cod special de TVA. Achizitie intracomunitara de marfa

de Mariana Prejbeanu valabil la 02 Aug 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA, care are cod special de TVA, a achizitionat marfa din Olanda, factura fiind emisa pe CUI special de TVA. Inregistrez factura cu taxare inversa si depun declaratia 390? Va multumesc!
Iul222024

Suspendarea creantelor fiscale pe perioada rezolvarii contestatiei in instanta

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Iul 2024
Intrebare: O societate comerciala a fost supusa verificarii fiscale in anul 2022. ANAF a calculat sarcini suplimentare pentru societate, reprezentand diferente de impozite si taxe, legate atat de impozitul pe salarii, contributii de asigurari sociale cat si impozitul pe profit. Societatea a luat decizia de a contesta legal sumele respective, in prezent dosarul aflandu-se in instanta de judecata. In ...
Iun282024

Incetare contract de munca pe perioada CCC

de Elena Garofil valabil la 28 Iun 2024
Intrebare: Contractul de munca al salariatei este suspendat pentru CCC, in acest caz nu trebuie depus D112? Intrebarea mea ar fi fost, dar cred ca nu m-am exprimat clar, daca salariata, care oricum nu mai doreste sa revina la firma, poate cere desfacerea contractului de munca in perioada CCC?
Iun282024

Regimul marjei pentru bunurile SH

de Alexandru Palaghia valabil la 28 Iun 2024
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu o informatie cu privire la ce declaratii trebuie intocmite si depuse de catre o societate care achizitioneaza autoturisme second hand, la marja din UE, dupa care le vinde catre persoane fizice din Romania. In momentul achizitiei firma primeste factura pentru autoturism, factura pentru service si factura pentru transport. Va multumesc!
Apr262024

Prestari servicii intracomunitare declarate eronat

de Vera Constantin valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: In anul 2023 am inregistrat eronat pe intrari, in lunile aprilie - decembrie, facturi de prestari servicii intracomunitare, ce aveau tva 0, le-am inregistrat cu taxare inversa. Am depus in fiecare luna declaratia 390 vies, conform inregistrarii eronate. Cum pot regla situatia? Depun declaratie rectificativa pentru fiecare luna sau se poate depune declaratie 390 cu valori negative? Decontul de TVA ...
Apr012024

Raportare servicii cazare cu locul in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara ...