TVA pentru achizitii intracomunitare servicii de marketing
Societate cu sediul in Romania, platitor de TVA, presteaza servicii de marketing si web desing unui client cu sediul in Belgia. Clientul din Belgia intra cu produsele comercializate pe piata din Ungaria si doreste ca serviciile de marketing sa fie extinse si pe teritoriul Ungariei. Firma din Romania in cadrul serviciului de marketing plaseaza cataloage la un centru de wellness. Firma din Ungaria emite factura catre firma din Romania, facturand la randul lui servicii de marketing, cu TVA de 27%, cota valabila in Ungaria. Este corect ca factura sa fie emisa cu TVA de 27% sau ar trebui sa solicitam factura fara TVA si sa aplicam taxare inversa?
In cazul in care factura emisa de catre firma din Ungaria este corect intocmita cu TVA de 27%, firma din Romania cum inregistreaza aceasta factura? Cum se procedeaza la declararea in D390 si D300? Multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!