Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Octombrie 2024

TVA taxa drum in UE

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
valabil la 23 Sep 2024

Intrebare:


O societate din Romania, persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in conformitate cu art. 316 din codul fiscal, cu cod de TVA valid in VIES, primeste facturi de la furnizor persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in Ungaria al carui cod de TVA este valid in VIES si de la furnizor persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in Croatia al carui cod de TVA este valid in VIES, reprezentand c/v tarif de drum. Facturile sunt emise cu TVA 27%, cota standard de TVA in Ungaria, respectiv TVA 25%, cota standard de TVA din Croatia.

- Care este incadrarea si tratamentul fiscal dpdv al TVA?

- Este operatiunea o achizitie intracomunitara de servicii?

- Se aplica mecanismul de taxare inversa?

- In ce pozitie din decontul de TVA se declara aceasta operatiune si la ce valoare?

- Este corecta inregistrarea in decontul de TVA randul 30.1?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3832

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Masuri de simplificare

Oct192024

Masuri de simplificare pentru operatiuni cu deseuri

de Profeanu Laura valabil la 19 Oct 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra cumpara bunuri cu taxare inversa, aceste bunuri pentru noi reprezinta o marfa, marfa ce se vinde ca atare catre diferiti clienti din Romania. Pentru aceasta operatiune de vanzare de marfa se aplica masurile simplificate privind taxarea inversa? Trebuie sa avem un document de la furnizor pentru marfa respectiva (certificare ca bunul este un deseu?) pentru a aplica taxarea ...
Oct102024

Redobandirea codului de TVA

de Profeanu Laura valabil la 10 Oct 2024
TVA
Intrebare: TVA aferent avans constructie noua nu este deductibila pentru cumparator atunci cand factura este primita de la alta societate platitoare de TVA, masurile de simplificare sunt obligatorii. Deci nu isi poate exercita dreptul de deducere in decontul urmator.  
Oct102024

Redobandirea codului de TVA

de Profeanu Laura valabil la 10 Oct 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA incheie o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare autentificata in fata notarului public cu o alta societate comerciala al carei cod de TVA este anulat la momentul semnarii promisiunii si a platii avansului. Vanzatorul factureaza si incaseaza avansul cu TVA 19% (cumparatorul neavand cod valid la data platii avansului). Ulterior, cumparatorul se ...
Sep262024

Depozit in Romania pentru o firma din Ungaria

de Gina Popescu valabil la 26 Sep 2024
TVA
Intrebare: Societatea A cu sediul social in Romania inregistrata in scopuri de TVA in RO incheie cu societatea B cu sediul social in Ungaria inregistrata in scopuri de TVA in Ungaria un contract de depozitare marfa conform caruia societatea A depoziteaza contra cost marfurile societatii B in depozitele societatii A (marfa vine din Ungaria in depozitul din Ro). Va rugam sa ne spuneti daca la emiterea ...
Aug142024

Livrare intracomunitara de bunuri, cu transport initial in Romania

de Elena Garofil valabil la 14 Aug 2024
TVA
Intrebare: Societatea A din Romania vinde marfuri unui client B din UE. B organizeaza transportul. In prima etapa marfurile sunt transportate de la depozitul lui A din Romania la un depozit din Romania al unei firme de curierat, iar de aici bunurile respective sunt transportate la clientii lui B diin alte tari UE. Clientii respectivi pot fi persoane fizice sau juridice. Mentionez ca A si B sunt ...
Iun222024

Achizitie bunuri Emag, cu TVA, inregistrare si declarare

de Elena Garofil valabil la 22 Iun 2024
TVA
Intrebare: Am achizitionat un panou/fundal verde de la un partener din Olanda care comercializeaza produse prin intermediul platformei E-mag (Emag Romania cred..), factura are inscris pe ea TVA cu cota 19%. Codul fiscal al partenerului nu se valideaza prin Vies. Cum tratez contabil si fiscal factura? Va multumesc!